PRODUCCION

 

Durante el Ejercicio, DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A no solamente ha obtenido buenos resultados, sino que además ha cumplido con los requerimientos de la Licencia, existe la firme convicción de que las iniciativas en curso y aquellas que serán puestas en marcha en los próximos años, permitirán por una parte lograr mejores niveles cualitativos y por otra, optimizar la gestión, lo que contribuirá a consolidar los resultados económicos y financieros que han caracterizado a los dos primeros años de la Empresa

 

En relación a ello, el Ejercicio al 31-12-1994 presentó la siguiente situación:

 

Clientes

261.835

Ventas m³

1.093.579

Ventas

107.864 mm $

Margen neto después impuesto a las ganancias

24.429 mm $

Monto global de inversión

8,7 mm $

 

Como consecuencia de la desregulación del precio de gas en boca de pozo a partir del 01/01/94, se efectuaron intensas negociaciones con distintos productores, que concluyeron con la firma de un contrato de compra de gas a mediano plazo, que garantiza la provisión de los consumos proyectados. Asimismo se han efectuado gestiones tendientes a diversificar los proveedores, que esperamos efectivizar durante 1995.

 

A partir de mayo de 1994, se puso a disposición la ampliación de la reserva de capacidad de transporte de 365.000 m3/día, que representa un incremento del 11 % de la capacidad total contratada Dadas las proyecciones de demanda, se han iniciado gestiones con la empresa Transportadora a fin de obtener capacidad adicional.

 

Además, durante el año 1994 se renovaron los contratos de venta vigentes en el año 1993 y se concretaron nuevos acuerdos. Se efectuaron las gestiones necesarias ante el ENARGAS, a fin de aplicar las distintas modificaciones tarifarías previstas en la Licencia.

 

Asimismo, conjuntamente con las otras licenciatarias, se han desarrollado pautas para la administración del despacho de gas, las cuales han sido presentadas en febrero de 1995 a consideración del ENARGAS.

 

Con el objeto de brindar a los señores accionistas una visión sintetizada de las actividades de la Sociedad y su evolución, exponemos a continuación sus principales indicadores, desarrollando una breve descripción de las operaciones y hechos más trascendentes de la gestión durante 1995.

 

Clientes

274.524

Volumen de Ventas en millones m³

1.207

Venta bruta anual en millones $ mm$

117,6

Utilidad neta después impuesto a las ganancias mm$

23,6

Monto global de inversiones en bienes de uso mm$

13

Sistema de distribución en Kms.

6.815

Participación en la venta de gas en Argentina %

4,9 (1)

Cantidad de empleados

303

 

( 1) Datos estimados según información publicada por el ENARGAS a setiembre de 1995.

 

Por su parte, corno datos significativos de la gestión técnica, podernos señalar que:

 

- se incorporaron aproximadamente 230.891 metros de redes de distribución, ramales y gasoductos y 12.066 nuevos servicios;

 

-se sustituyeron 37.478 metros de redes de distribución, renovándose 2.553 servicios ; ·

 

- se recorrieron 65,3 Km. de red en áreas de alta densidad habitacional y 1.080 Km de red de baja densidad, para la detección de fugas en las instalaciones ;

 

- se recorrieron 1.739 Km. de ramales y gasoductos de alta presión; - se efectuaron 270 intervenciones de mantenimiento programado y no programado en las cámaras de regulación , medición y reducción de gas;

 

-se efectuaron 11.812 intervenciones entre verificación de cuplas aislantes, reparación y sustitución de las mismas, lo que ha permitido poner bajo protección catódica el 80 % de las instalaciones.

 

Asimismo, se cumplió con el Programa de Inversiones Obligatorias para 1.995, se desarrollaron los proyectos e inspecciones inherentes a la extensión de las redes de distribución, se completó el equipamiento y organización de los Centros Operativos, se ejecutó la ampliación del sistema de telecontrol y telemedición de cámaras, gasoductos y grandes industrias (SCADA), como así también la

verificación de los niveles de protección catódica y el desarrollo y ejecución del programa de control e inspección de estaciones de G.N.C.

 

Además, se pusieron en práctica las nuevas pautas para el despacho de gas con el objeto de garantizar la calidad y continuidad de los servicios de transporte y distribución de gas en el sistema nacional, con una más eficiente metodología de gestión.

 

En lo que se refiere a la actividad comercial, cabe destacar que durante 1.995 se han incorporado 12.850 nuevos clientes, alcanzando un total de 274.524, lo que representa un incremento del 5 % con respecto al año 1.994. Si bien la incorporación de nuevos clientes ha sido significativa, teniendo en cuenta el entorno económico general, corresponde destacar que la actividad también estuvo dirigida a

impulsar las iniciativas destinadas a mejorar la calidad del servicio y asesorar a nuestros clientes en relación con todos los temas concernientes al desarrollo del uso del gas.

 

El volumen de gas vendido durante el año 1995 fue de 1.207 millones de metros cúbicos, lo que representa un incremento del 10% respecto del año 1.994. La venta de gas a clientes residenciales representó aproximadamente el 25% del volumen vendido en 1.995.

 

El restante 75 %del volumen total vendido se concentra aproximadamente en el 4 %del total de clientes de la Sociedad, representados principalmente por industrias, usinas, comercios y reparticiones gubernamentales, con un volumen superior al vendido en el año anterior en aproximadamente 93 millones de metros cúbicos. Particularmente podernos destacar, dentro de los grandes clientes una

disminución de consumos interrumpibles y firmes de 22 millones de metros cúbicos y 11 millones de metros cúbicos respectivamente, todo lo cual fue compensado suficientemente por un importante crecimiento en los consumos del resto de los clientes.

 

En términos de ventas brutas los consumos residenciales representaron el 46 % del total facturado en 1995, lo que implica un incremento del 1 % respecto de 1994.

 

Al respecto, podemos decir que el clima favoreció la demanda de clientes residenciales en comparación con el año anterior, situación que fue acompañada con el crecimiento de clientes conectados a la red, y contrarrestado por la difícil situación económica y financiera que afectó a importantes sectores del país, de la que no fue ajena la mayoría de los hogares e industrias a los que llega nuestro servicio.

 

Durante este año se intensificaron las gestiones para diversificar las fuentes de suministro de gas llegándose a la firma e implementación de un acuerdo de suministro de gas adicional de la cuenca neuquina con dos importantes compañías productoras.

 

 

Cuadro de Situación

 

Con el objeto de brindar a los Señores Accionistas una visión sintetizada de las actividades de la Sociedad y su evolución, se exponen a continuación sus principales indicadores, y la reseña de las actividades desarrolladas en el transcurso del año 1996.

 

Clientes

288.806

Volumen de Ventas en millones m³

1.262

Venta bruta anual en millones $ mm$

123,2

Utilidad neta después impuesto a las ganancias mm$

21,8

Monto global de inversiones en bienes de uso mm$

11,5

Sistema de distribución en Kms.

7.275,8

Participación en la venta de gas en Argentina %

4,4

Cantidad de empleados

301

 

El servicio     

 

Con esos lineamientos y apuntando hacia esos objetivos, han trabajado todos los sectores de la Compañía. Desde la gestión técnica, se ha cumplido íntegran1ente el programa de inversiones obligatorias para 1996.

 

Por su parte, se han invertido $ 8.450.000 en el reemplazo de cañerías, nuevas extensiones de redes y gasoductos, estaciones reguladoras, sistemas de protección anticorrosiva, sustitución de medidores y comunicaciones. En todos los casos, el objetivo ha sido prestar un servicio de calidad a la comunidad en general, y a nuestros 289.000 clientes en particular.

 

Durante 1996, se agregaron 460.800 metros de cañerías al sistema de distribución con sus servicios asociados. Eso significa extender la cobertura a nuevas zonas y localidades y así consolidar el crecimiento del número de clientes residenciales e industriales.

 

Asimismo se han llevado a cabo todos los programas de mantenimiento preventivo. Se finalizaron los recorridos anuales de control y verificación de las estaciones de gas natural comprimido (GNC), conectadas a nuestro sistema de distribución, completándose también el mantenimiento programado de cámaras.

 

Se continuó con el proceso de digitalización de puntos, que será la base para la aplicación futura de sistemas informáticos de simulación, como así también el paso necesario para la interacción de información con el nuevo sistema comercial en desarrollo.

 

En cuanto a la búsqueda y reparación de fugas, se finalizó el programa de trabajo estipulado para 1996, habiéndose relevado 118 km. de la red en zonas de alta densidad habitacional y 1.425 km. en zonas de baja densidad habitacional.        

 

Como otra muestra de nuestra gestión integrada, vale citar el desarrollo del Manual de Gestión Ambiental que, tomando como punto de partida la política de medio ambiente podrá brindar a la Empresa mm guía de conducta ambiental para el desarrollo de sus actividades, a través de un cuerpo orgánico de normas, procedimientos y mecanismos de control que permiten sostener uno de los valores que hemos considerado parte de la identidad corporativa, es decir, el respeto por el medio ambiente. En plena etapa de revisión final, se prevé su aplicación para 1997.

 

Los Clientes

 

El crecimiento de clientes durante el año fue de 14.282 en lo que representa un incremento del 5.2 % respecto del año anterior.

 

Si bien el crecimiento del número de clientes fue sostenido en todos los rubros, alcanzando un total aproximado de 289.000 al cierre del ejercicio, es importante destacar la incorporación de nuevos clientes industriales, la concreción de distintos convenios y la propuesta de nuevos emprendimientos regionales, que permiten ampliar el universo de clientes potenciales.

 

En el segmento de los clientes residenciales, se continuó trabajando en la incorporación de aquellos que ya cuentan con red instalada, utilizando el marketing directo. Es importante resaltar el crecimiento que acusa el sector de pequeñas y medianas empresas.

 

Durante 1996 el volumen de gas vendido fue de 1.262 millones de metros cúbicos, lo que representa un incremento del 4,6 %respecto del ejercicio anterior.

 

Los clientes residenciales recibieron mt 24 % del volumen vendido en el año, lo que implica un incremento del 6,2% respecto de 1.995.

 

En cuanto a los grandes clientes debe señalarse que la disminución en el consumo de las usinas se vio compensada por el aumento en el nivel de consumo del resto de los clientes.

En ese marco se concretó la firma de un contrato de suministro para el nuevo equipamiento de Centrales Térmicas Mendoza, actualmente en etapa de montaje, durante los próximos 20 años.

 

También es importante destacar la participación en el volumen operado del mercado del gas natural comprimido (GNC), una tendencia sostenida que sigue favoreciendo el desarrollo de las políticas operativas del medio ambiente y la difusión de nuevas tecnologías para usos industriales a partir del gas natural. ·

 

La eficiencia y calidad de servicio a la que apuntamos nos exige trabajar en todos los aspectos que lo componen con una visión totalizadora. Por eso, seguimos avanzando con nuestra política de diversificación en la compra de gas efectuando operaciones con diversos productores de la cuenca neuquina. A su vez, a fin de optimizar el uso de la capacidad contratada y atender los picos de demanda, se concretó un acuerdo de Asistencia en Picos con YPF, se puso en marcha el contrato de ampliación de capacidad final con Transportadora Gas del Norte S.A. y se renovó el contrato de asistencia y complementación.

 

También los procesos administrativos constituyen otro de los aspectos que hacen a la calidad y que benefician tanto al cliente interno como externo. Se finalizó la etapa de prueba y puesta en marcha de la nueva plataforma informática de la empresa con filosofía cliente-servidor y con su red de comunicación asociado, que soportará al nuevo sistema comercial en desarrollo. Con el mismo objetivo final de lograr excelencia en el servicio, este proyecto busca dotar a la organización de medios informáticos de última generación que permitan seguir agregando valor a través de la gestión comercial y administrativa.

 

Cuadro de Situación

 

Con el objeto de brindar a los Señores Accionistas una visión sintetizada de los resultados de la actividad de la Sociedad y su evolución, se presentan a continuación sus principales indicadores, y una reseña de la labor desarrollada durante el año 1997.

 

Clientes

304.280

Volumen de Ventas en millones m³

1.450

Venta bruta anual en millones $ mm$

131,9

Utilidad neta después impuesto a las ganancias mm$

22,5

Monto global de inversiones en bienes de uso mm$

26,0

Sistema de distribución en Kms.

7.674,2

Participación en la venta de gas en Argentina %

6

Cantidad de empleados

314

 

Los clientes

 

Durante 1997, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. sumó aproximadamente 16.000 nuevos clientes, lo que representa un incremento del 5,5 % respecto del año anterior. El crecimiento del número de clientes se distribuyó de manera consistente en todos los rubros, alcanzando un total de aproximadamente 304.300 al cierre del ejercicio.

 

En el segmento de clientes residenciales se continuó trabajando en la incorporación de aquellos consumidores potenciales que ya cuentan con red instalada. En 1997 los clientes residenciales recibieron un 20,8 % del total del volumen vendido, lo que representa un 44,2 % de la venta total, resultados que deben observarse a la luz de un invierno más corto y menos crudo que los promedios históricos.

 

En cuanto a la actividad industrial merecen destacarse la participación en el volumen operado de las usinas, que alcanzaron un 17,9 % sobre el total del año y un 8,1 % del total de la venta, como también la sostenida actividad de la Destilería YPF y demás consumos en sus áreas de producción y transporte. En el mercado del gas natural comprimido (GNC), la incorporación de 10 nuevas estaciones, sumando un total de 47, verifica una tendencia sostenida, que sigue favoreciendo el desarrollo de políticas relativas al medio ambiente. Cabe destacar al respecto el crecimiento en este segmento respecto del año anterior en un 19,2% del volumen operado y de un 19,5 % en el total de las ventas. Las GNC participan en un 6, 7 % del volumen vendido.

 

El resto del volumen operado, 31,4 %, corresponde a otros grandes clientes y representan un 34,1 % de las ventas totales. En síntesis, para todos los tipos de clientes, el volumen de gas operado en 1997 fue de 1.450 millones de metros cúbicos, lo que representa un incremento del 14,9% con respecto al ejercicio anterior.

 

La región

 

Durante 1998 el interior del país continuó ganando dinamismo, donde la Provincia de Mendoza registró un crecimiento del PBI cercano al 3 %, con una reducción en el sector agropecuario y signos de expansión en el área de servicios.

 

También ha registrado un crecimiento cercano al 5 % el sector industrial, cuya participación en el PBI provincial alcanza cerca del 30 %.

 

Por su parte la participación del sector minero ha bajado, básicamente por la declinación en la industria petrolera y sus servicios conexos.

 

La Actividad en 1998

 

Cuadro de Situación

 

Con el objeto de brindar a los Señores Accionistas una visión sintetizada de los resultados de la actividad de la Sociedad y su evolución, se presentan a continuación sus principales indicadores y una reseña de la labor desarrollada durante el año.

 

 

Clientes

318.930

Volumen de Ventas en millones m³

1.785,5

Venta bruta anual en millones $ mm$

130,3

Utilidad neta después impuesto a las ganancias mm$

21,6

Monto global de inversiones en bienes de uso mm$

16,1

Sistema de distribución en Kms.

7.995,8

Participación en la venta de gas en Argentina %

6,4  (*)

Cantidad de empleados

312

 

(*) datos estimados según información publicada por el ENARGAS a setiembre de 1998 y 1997 respectivamente.

 

Los Clientes

 

En 1998 la Sociedad sumó 14.650 nuevos clientes, lo que representa un incremento de aproximadamente el 4,8 %respecto del año anterior. El crecimiento del número de clientes fue mayor en los grandes consumos sumados a las GNC, los que alcanzaron un guarismo del 8,3 %, pasando por incrementos menores a éste en los segmentos intermedios hasta llegar al 4,6 % de aumento en el número de residenciales, alcanzando entonces a un total de 318.930 clientes al cierre del ejercicio.

 

En la franja de clientes residenciales, el año muestra como indicador que los mismos recibieron aproximadamente el19% del total del volumen vendido, lo que significó una participación del46% de la venta total, resultados que al igual que los años anteriores, se deben analizar considerando los inviernos más cortos y menos fríos que se dan en la región.

 

Del análisis sobre el comportamiento de los grandes consumos, incluidas las usinas, observamos que los mismos tuvieron una participación del 65 % del volumen total operado, lo que representa un 30 % del total de los ingresos por venta. Para este segmento los datos muestran una disminución, respecto del año anterior, de su participación relativa sobre los totales de estos conceptos del 2% y 3%

respectivamente.

 

En cuanto al mercado de gas natural comprimido (GNC), la incorporación de ocho nuevas estaciones ha sostenido el porcentaje sobre el volumen total para este segmento en el 6 %, marcando un registro de participación respecto del total de las ventas realizadas del 7 %, lo que representa un aumento del 0,3 % en relación con el año 1997.

 

Completando el cuadro general, los restantes clientes conformados por los consumos comerciales y de pequeñas y medianas industrias, y los subdistribuidores, cierran el año con un 10% sobre el volumen total, lo que significa un 15 % del total de las ventas.

 

Aquí, la incorporación de nuevas industrias y comercios de consumos medios, permite observar que este segmento tuvo un crecimiento del 1% tanto en la participación del volumen como de las ventas respecto del año anterior.

 

En síntesis, para todos los tipos de clientes el volumen de gas operado en 1998 fue de 1.758,5 millones de metros cúbicos, lo que representa un aumento del 21,3 %respecto de 1997. Similar comparación realizada con respecto al total de las ventas, indica una disminución del 1,22 %en relación a las ventas del ejercicio pasado.

 

La Actividad en 1999

 

Cuadro de Situación

 

A manera de resumen de los resultados alcanzados, a continuación se presentan a los Señores Accionistas  los principales indicadores de la actividad de la Sociedad, comparados con los correspondientes al ejercicio anterior, datos estos que luego se completan con una resella de la labor desarrollada durante el año.

 

    

31/12/99

31/12/98

Clientes   

333.618

318.930

Volumen de ventas en millones de m3.   

1.787,0

1.758,5

Venta bruta anual en millones de pesos (mm$)   

131,3

130,3

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias (mm$)   

20,7

21,6

Monto de inversiones realizadas en millones de pesos (mm$)    

13,8

17,4

Sistema de distribución en kms.   

8.165,7

7.995,8

Participación en la venta de gas en la Argentina (%)   

7,5

6,4

Cantidad de empleados  

315

322

 

(*) Datos estimados según información publicada por el ENARGAS a setiembre de 1999 y 1998 respectivamente.

 

La estrategia

 

Con el transcurso del tiempo Distribuidora de Gas Cuyana S.A. ha consolidado con identidad propia su modelo a seguir, siendo expresivas manifestaciones de ello, las actividades y los resultados alcanzados expuestos en las memorias y estados contables emitidos hasta el presente. Su búsqueda permanente de satisfacer las exigencias del servicio, las expectativas de los clientes y de sus accionistas, agregando, con el aporte constante de sus colaboradores, valor cualitativo a la energía transferida, la ha llevado a plantearse objetivos exigentes pero realizables, adaptándose a los condicionantes de la realidad cambiante que le toca vivir.

 

Un año más, nos encontró identificados en la determinación de concretar los programas previstos en materia de mejora continua en el nivel de servicio, su calidad y seguridad, procurando realimentar permanentemente el proceso de optimización integral de gestión. Se dio continuidad al plan de inversiones elaborado para el periodo 1998-2002 aprobado por el ENARGAS como factor K en la primer Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), y a los programas anuales de inversiones destinadas a una mayor expansión del servicio, a la mejor atención del cliente y a una administración más eficiente, capacitando a nuestro personal, protegiendo el medio ambiente e integrándonos a la comunidad con actividades especiales, concentrados siempre, en mantener las operaciones de distribución de gas en los estándares internacionales de seguridad y control.

 

El servicio

 

El cumplimiento de los objetivos enunciados implicó, en este octavo ejercicio económico, el desarrollo de  vastas actividades que insumieron ingentes esfuerzos y no menos importantes recursos. Las inversiones realizadas durante el año alcanzaron aproximadamente$ 13.800.000, y cubrieron tanto las pautas acordadas con el ENARGAS por el factor K, así como la construcción de nuevos gasoductos y redes en importantes sectores de la región atendida, la continuación de los trabajos de reemplazo de cañerías, de montaje y puesta en marcha de nuevas plantas reguladoras, la mejora permanente en el sistema de telemedición de gasoductos (SCADA) y en las comunicaciones, que resultan primordiales para un desempeño eficiente de todos los sectores de la empresa.

 

También abarcaron la disposición de todos los recursos necesarios para asegurar que los problemas que se derivaren del denominado efecto año 2000 fueran superados sin restricciones en el ámbito interno y nos permitiera estar preparados para afrontar las dificultades que el medio externo nos pudiera deparar, conteniendo suficientemente toda la problemática en el plan de contingencias desarrollado al efecto.

 

Entre otras realizaciones, se continuó con la colocación de nuevos medidores industriales y domésticos; se adquirió un nuevo equipo de telefonía para el centro de atención telefónica; se realizaron obras de refuncionalización del edificio de la sucursal Mendoza y de oficinas en la sede administrativa central; se adquirieron nuevos rodados; se desarrollaron nuevos procedimientos, y se inició una importante reforma administrativa que culminará en el próximo ejercicio con la implementación de un nuevo sistema informático que potenciará la gestión.

 

Como factor de desarrollo económico regional, nuestro sistema de distribución avanzó durante 1999 en aproximadamente 169.900 metros de nuevas cañerías y gasoductos y en 14.700 nuevos servicios. Se han finalizado las obras relacionadas con el factor K comprometidas para el año, que entre otras, comprendieron, la construcción de un ramal de alta presión de más de 21 kilómetros con sus instalaciones complementarias, en la ciudad de Caucete, provincia de San Juan, el potenciamiento y construcción de cámaras en las ciudades de Maipú y San Rafael, provincia de Mendoza, como así también obras de nuevos ramales, ampliaciones y modificaciones de plantas reguladoras en sectores de la ciudad capital de esta provincia.

 

Además, como parte del proyecto de inversiones que incluyó el correspondiente a la RQT, se concluyó la obra de redes en un importante barrio de la ciudad de San Luis y se finalizó la segunda etapa de la construcción del gasoducto La Dormida-Santa Rosa, que requirió una notable inversión. También se trabajó en la conversión de gas natural a gas licuado de petróleo (GLP), de sectores de la ciudad de Malargüe, provincia de Mendoza, y su posterior reconversión a gas natural, en razón de la declinación de los pozos que la abastecían, y hasta que recientes exploraciones garantizaron nuevamente reservas y suministro de gas natural a la ciudad.

 

Respecto de los programas de mantenimiento de las redes existentes, incluyendo el relativo a las búsquedas y reparación de fugas, se finalizó el año con el recorrido de 2.169 kilómetros de redes en zonas de baja densidad  habitacional y 298 kilómetros en zonas de alta densidad de población.

 

Tal como lo hemos expuesto en años anteriores, las estaciones de gas natural comprimido (GNC) conectadas a nuestro sistema de distribución merecen una consideración en particular, dado que han confirmado nuevamente su sostenida tendencia de crecimiento, registrándose este año la incorporación de 6 nuevas estaciones en nuestra área de distribución. Su íntima relación con el crecimiento del parque automotor que se moviliza con gas natural, nos hace tener fuertes expectativas sobre el desarrollo de este mercado tan estrechamente vinculado al medio ambiente y las políticas dirigidas a su saneamiento. Desde el aspecto técnico, antes de cerrar el año, se concluyeron los recorridos referidos al control y verificación programados para estos clientes.

 

En aspectos centrales como lo constituyen las compra de gas y su transporte, hemos continuado con nuestras políticas de diversificación de las compras de gas efectuando operaciones a mediano y largo plazo con diferentes productores. En cuanto al transporte, se mantuvo un permanente análisis del comportamiento de la demanda y sus proyecciones a efectos de ajustar la capacidad contratada a futuro. Asimismo, y en base a la experiencia de años anteriores, se renovaron los contratos de asistencia y complementación con otras distribuidoras, con el fin de maximizar el uso de la capacidad contratada y atender los picos de demanda.

 

La atención a los clientes es otro de Los objetivos que concentró nuestros esfuerzos y dedicación, procurando llevar alternativas de financiamiento al cliente potencial, para facilitar su acceso a la construcción de las instalaciones internas, dando soluciones convenientes a Los múltiples aspectos de la problemática que caracteriza a esta realidad a través del plan "Tenga Gas".

 

También se tuvo en cuenta desde distintos ángulos, al proceso de mejora continua de la calidad del servicio prestado a los usuarios, en la búsqueda de la mejor atención a sus problemas, con el contacto directo y eficaz del centro de atención telefónica, la apertura de nuevas agencias y sucursales, la firma de nuevos convenios de atención comercial, la dotación de más y mejores medios técnicos a los Centros Operativos, el mantenimiento constante del sistema informático ECORION, para brindar la más alta performance ante una realidad cambiante y objetivos propios cada vez más exigentes. En suma, una compleja combinación de acciones destinadas a acercar al cliente asesoramiento, soluciones, confort, calidad y economía.

 

Con el objetivo de controlar los parámetros más sensibles de nuestro servicio y los tiempos de gestión normalizados por el ENARGAS, ya en 1995 establecimos nuestros indicadores internos de calidad. El ente regulador avanzó, mediante el dictado de las correspondientes resoluciones, en la definición de indicadores de calidad de carácter público. Este requerimiento planteó la necesidad de ajustar nuestros propios parámetros a los definidos por el ENARGAS, entre los que podemos mencionar: gestión de facturación, inconvenientes en el suministro, índice de satisfacción del cliente, protección ambiental y operación y mantenimiento.

 

En tal sentido, aunque es para nosotros un fin en sí mismo, continuaremos el proceso interno de mejora continua en procura de satisfacer plenamente los requerimientos de nuestros clientes y del servicio, con el permanente interés de hacer óptimas las gestiones comerciales y técnicas (propias y de terceros contratados) y de mantener la actualización tecnológica necesaria para un eficiente desarrollo de las operaciones.

 

El programa anual de capacitación para todos los niveles de la estructura insumió más de 13.800 horas hombre y mantuvo la premisa de contemplar en su diseño las necesidades detectadas y abarcar, entre otros, aspectos de formación gerencial y técnica, con cursos de especialización y postgrados, además de permitir la formación del personal en variados temas específicos.

 

La Actividad en 2000

 

Cuadro de Situación

 

A modo de síntesis, en el siguiente cuadro se presentan a los Señores Accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el noveno ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior.

 

PRINCIPALES INDICADORES

 

Datos correspondientes al 31 de diciembre de cada ejercicio.

 

Concepto   

2000

1999

Clientes    

344.564

333.618

Volumen de ventas en millones de m3    

1.788,5

1.787,0

Venta bruta anual en millones de pesos (mm$)   

139,6

131,3

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias (mm$)   

21,7

20,7

Monto de inversiones realizadas en millones de pesos (mm$)   

8,0

13,8

Sistema de distribución en kms.   

8.464

8166

Participación en la venta de gas en la Argentina (%)   

6,9

7,5

Cantidad de empleados  

282

315

 

 (*)Datos estimados, según información publicada por el ENARGAS a setiembre de/2000 y 1999.

 

La estrategia

 

Desde su conformación, Distribuidora de Gas del Cuyana S.A. ha consolidado su estrategia, orientada a la búsqueda permanente de satisfacción de las exigencias del servicio, las expectativas de los clientes y las de sus accionistas, con claro sustento en la dedicación y esfuerzo de todos sus integrantes y en la utilización adecuada de sus recursos disponibles. Se han trazado metas exigentes, pero realizables, con el objetivo de agregar valor cualitativo a la energía transferida, adaptándose a los condicionamientos de una realidad cambiante.

 

Durante el noveno ejercicio, la Sociedad concretó los programas previstos en materia de mejora continua del servicio, su calidad y seguridad, procurando realimentar constantemente el proceso de optimización integral de gestión. En esa línea, se dio continuidad al plan de inversiones elaborado para el periodo 1998-2002, aprobado por el ENARGAS como factor K en la primera Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT).

 

Paralelamente, se iniciaron las actividades de preparación relacionadas con la segunda RQT del ENARGAS y se desarrollaron plenamente los programas anuales de inversiones destinadas a la expansión del servicio y la eficientización de la atención del cliente y de la administración. A la ejecución de las obras concretadas durante el ejercicio, se sumaron importantes acciones de capacitación del personal y protección del medio ambiente, así como la realización de actividades de integración de la empresa con la comunidad.

 

El servicio

 

Distribuidora de Gas Cuyana S.A. mantuvo durante el noveno ejercicio el proceso de expansión del sistema de distribución, con la incorporación de 297.800 metros de cañerías de redes y gasoductos, 11.090 nuevos servicios y un crecimiento neto de 10.946 clientes. De esta manera, el sistema de distribución totaliza una extensión de 8.464 kilómetros, lo que representa un aumento del 3,6% respecto a diciembre de 1999, y un incremento acumulado en los últimos cinco años del 24,2%.

 

La expansión fue posible en el marco de programas de inversiones, que en el noveno ejercicio representaron un total de aproximadamente $ 8 millones. La cifra incluye las inversiones acordadas con el ENARGAS por el factor K, así como la construcción y repotenciación de gasoductos y redes en importantes sectores de la región atendida, la continuación de los trabajos de reemplazo de cañerías, las tareas de montaje y puesta en marcha de nuevas plantas reguladoras, la instalación de sistemas de protección catódica y de testigos de corrosión, la colocación de nuevos medidores industriales y domésticos, y la mejora continua en materia de comunicaciones, con la incorporación de nueva tecnología.

 

Entre las acciones más relevantes, cabe consignar la ejecución total del programa de búsqueda y reparación de fugas para el año 2000, que incluyó el relevamiento de 1.641 kilómetros de redes en zonas de baja densidad habitacional y 1.426 kilómetros de redes en zonas de alta densidad habitacional.

 

También se concluyeron los recorridos anuales de control y verificación de estaciones de GNC y el mantenimiento programado de redes y gasoductos y de cámaras.

 

En Malargüe, provincia de Mendoza, ante la expectativa de que las nuevas reservas -y el consecuente contrato con el productor- permitieran en un mediano plazo el suministro de gas natural, se trabajó en la reconversión de gas licuado de petróleo (GLP) a gas natural de aquellos clientes convertidos durante el invierno de 1999. No obstante, dada la imposibilidad del proveedor de gas de cumplir con las cantidades comprometidas por los pozos destinados a cubrir la demanda invernal, se determinaron medidas de asistencia a través de provisión de GLP a determinados grupos de clientes, para sostener el abastecimiento de los clientes residenciales. Para el próximo periodo invernal se presentó al ENARGAS un proyecto para la instalación de una planta de propano diluido, con el objeto de reemplazar por GLP los volúmenes de gas natural faltantes para picos de demanda ininterrumpible. En enero del 2001 el ENARGAS prestó conformidad a la propuesta técnica presentada y se encuentra realizando la evaluación de los aspectos financieros de la inversión.

 

Actualmente, la Sociedad presta servicios en 103 localidades, con un incremento de 21 localidades desde el inicio de sus actividades en diciembre de 1992, y desarrolla su gestión desde centros operativos, delegaciones y oficinas comerciales estratégicamente distribuidas, tanto para la atención de clientes activos y potenciales, como para el cumplimiento de las tareas especificas de distribución de la facturación, cobranzas, atención de reclamos y mantenimiento.

 

Otro de los aspectos que mereció un importante impulso fue el relacionado al gas natural comprimido (GNC), con la incorporación de 14 nuevas estaciones de GNC en el área atendida, totalizando 75 las conectadas al sistema de distribución. El crecimiento de la red de estaciones de GNC, combinado con el aumento del parque automotor que se moviliza con gas natural, hacen prever una curva ascendente en el desarrollo de este mercado, muy ligado a las políticas dirigidas a la protección del medio ambiente.

 

En otro orden, se continuó la política de diversificación de compras de gas, con el objetivo de disminuir los precios. Se realizaron operaciones con distintos productores en el mercado "spot", al tiempo que se realizaron negociaciones para lograr nuevos acuerdos, prórrogas y mejores condiciones en el suministro a mediano y largo plazo. Comenzó a tener vigencia un aumento de la capacidad de transporte oportunamente contratada, en tanto que se renovaron los acuerdos de asistencia y complementación con Distribuidora de Gas del Centro S.A. y otra distribuidora, con el propósito de optimizar la capacidad de transporte y atender los picos de demanda previstos, sobre la base de la experiencia de anos anteriores.

 

En el área comercial, se continuaron las políticas de captación de clientes residenciales e industriales, apuntando a los objetivos de saturación de redes en zonas ya cubiertas, extensión de servicios a nuevos sectores de localidades atendidas y expansión de redes para el suministro de nuevos destinos. El plan comercial centró su estrategia en las acciones de atención y asesoramiento de clientes, la difusión de las ventajas ambientales y económicas del uso del gas y el desarrollo de alternativas de financiamiento para el acceso al servicio.

 

En esa línea, la Sociedad ratificó su compromiso con la mejora continua de la calidad de los servicios prestados a los usuarios, mediante la optimización de la infraestructura de atención al cliente, la dotación de más y mejores medios técnicos a los Centros Operativos y el mantenimiento del sistema informático comercial ECORION, entre otras acciones.

 

Por caso, en cuanto a la atención al cliente, se incorporó tecnología para cubrir nuevos requerimientos a través del Centro de Atención Telefónica (CAT), donde confluyen los llamados de usuarios de todos los Centros Operativos, mediante un contacto sistematizado, directo y eficaz. Se continuó con el desarrollo del plan "Tenga Gas", destinado a la captación de clientes residenciales, mediante acciones de promoción del servicio, asesoramiento y mecanismos de financiación dirigidos a facilitar el acceso a la construcción de instalaciones internas y conexiones de clientes potenciales.

 

En el área administrativa, se comenzó la implantación del sistema informático financiero SAP, una herramienta de gran utilidad para la gestión de la Gerencia Administrativo Financiera y el área de Planeamiento y Control de Gestión, con alcance funcional a todos los sectores de la Sociedad.

 

En materia de Recursos Humanos, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. llevó a cabo un amplio programa anual de capacitación, con el objetivo de desarrollar en el personal un marco conceptual que cubra la problemática de los procesos de cambio en las organizaciones, capacitar en herramientas de gestión, fomentar el espíritu de participación, compromiso e innovación continua, y generar un ámbito de contención en su área de trabajo que aliente y fortalezca el desempeño y compromiso de los valores de la organización. El plan de capacitación insumió 12.086 horas en actualización técnica y formación especifica, becas, idiomas, formación para la conducción y fortalecimiento actitudinal.

 

En cuanto a la realización de actividades de integración con la comunidad, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. continuó durante este ejercicio el Programa de Formación Ecológica ECOGAS, destinado a alumnos de quinto grado de los colegios primarios. La iniciativa apunta a fomentar en los más pequeños una cultura ecológica orientada hacia la racionalidad en el uso de los recursos naturales, vinculada con los avances científicos y tecnológicos.

 

La actividad en el 2001

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presentan a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el décimo ejercicio, comparados con los correspondientes al período inmediato anterior.

 

Principales indicadores

 

Datos correspondientes al 31 de diciembre de cada ejercicio.

 

    

2001

2000

Clientes       

355.158

344.564

Volumen de ventas en millones de m3.    

1.700,3

1.788,5

Venta bruta anual en millones de pesos (mm$)   

142,3

139,6

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias (mm$)  

19,5

21,7

Monto global de inversiones en millones de pesos (mm$)  

7,4

8,0

Sistema de distribución en kms. 

8.698,7

8.464

Participación en la venta de gas en la Argentina (%)    

6,9

6,9

Cantidad de empleados   

289

282

 

 (*) datos estimados según información publicada por el ENARGAS a setiembre de 2001 y 2000, respectivamente.

 

La estrategia

 

Como una constante en el tiempo, la estrategia de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. está claramente definida hacia la satisfacción de las exigencias del servicio, con el destino inequívoco de cumplir con las expectativas de sus clientes y accionistas, a través de una gestión que, priorizando el crecimiento y capacitación de su gente, logre con su dedicación y esfuerzo una utilización racional de los recursos disponibles y crezca eficientemente en su operación, sin descuidar la preservación del medio ambiente y la seguridad y bienestar de la comunidad.

 

Bajo esas premisas, se han establecido metas exigentes pero realizables, que tienen como común denominador el de agregar valor cualitativo a la energía natural transferida, buscando permanentemente la adaptación a una realidad marcada por constantes y significativos cambios.

 

Al igual que en los anteriores años, en este décimo ejercicio la Sociedad concretó acabadamente los programas concebidos para sostener un proceso de optimización integral de su gestión, siendo, tanto la calidad y el esmero en la prestación del servicio, como la búsqueda de altos estándares de seguridad, los presupuestos motores de su actividad. El plan de inversiones incluyó aquellas obras que fueron incluidas en el programa aprobado por el ENARGAS como factor K, durante la primera Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT 1), para el periodo 1998-2002.

 

En forma simultánea, se trabajó intensamente en todo el proceso informativo relacionado con la segunda RQT, cuyo objetivo es establecer nuevos cuadros tarifarías en el 2003 a partir de un "full rate case". Se concretaron además, nuevas obras de infraestructura y se trabajó intensamente en los segmentos de saturación, extensión y expansión de redes, en dotar de más y mejores medios a las actividades técnicas, comerciales y administrativas, haciendo hincapié en un fuerte proceso de capacitación del personal, sin descuidar la atención del medio ambiente y los vínculos con la comunidad.

 

El servicio

 

Durante el 2001, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. continuó con el proceso de incorporación de nuevos dientes, con un crecimiento neto en la expansión del sistema de distribución de 234.654 metros de extensiones de redes y gasoductos, dando de alta a 7.680 nuevos servicios. Este incremento implica que el sistema totaliza al final del año una extensión de 8.699 kilómetros, es decir, un aumento de 2,8% con relación a diciembre de 2000 y un crecimiento acumulado de 19,6% en los últimos cinco años.

 

Esta política de expansión fue posible merced a su consideración dentro del programa de inversiones previsto para el año, que representaron aproximadamente $ 7,4 millones. Entre las obras realizadas o en avance, se encuentran las acordadas con el ENARGAS por aplicación del factor K, y aquellas realizadas para optimizar la calidad del servicio y la gestión empresaria. De ese modo se concretó la renovación y potenciamiento de redes, gasoductos y cámaras de regulación, la realización de trabajos en los sistemas de odorización y de protección catódica. Se procedió a la colocación de nuevos medidores industriales y domésticos y la habilitación de nuevas industrias y estaciones de servicio de GNC que se conectaron al sistema de distribución.

 

Como parte de las principales actividades de operación, debe destacarse la finalización del programa de búsqueda y reparación de fugas, previsto para el ejercicio, por el que se relevaron aproximadamente 1.321 kilómetros de redes en zonas de alta densidad habitacional y 1.294 kilómetros de redes en zonas con baja densidad poblacional. Asimismo, se concluyeron los trabajos de mantenimiento previstos sobre redes, gasoductos y cámaras, al tiempo que se efectuaron los recorridos anuales de control y verificación programada de estaciones de GNC.

 

En la continuidad de las metas trazadas en el plan director comercial elaborado en el ejercicio anterior, se trabajó intensamente en la captación de clientes residenciales e industriales, realizando análisis de factibilidad para la construcción de redes y cámaras, concretando el asesoramiento y seguimiento de los trámites que requiere su incorporación a la red, y fomentando la misma a través de una política de financiamiento orientada a los clientes para que realicen sus instalaciones internas y la conexión al sistema. Asimismo, se implementaron planes de saturación y extensión de redes menores en las áreas de cobertura de los distintos centros operativos, sucursales y agencias. Desde el inicio de su actividad en diciembre de 1992, la Sociedad ha ido incrementando año a año el número de localidades en las cuales presta sus servicios, con un total de 106 al cierre de 2001. Esto significa un aumento de 24 localidades en nueve años de operaciones.

 

A los fines de prevenir los efectos de la creciente declinación de los pozos productores de gas que abastecen a la ciudad de Malargüe, en la provincia de Mendoza, se puso en marcha con un significativo esfuerzo técnico y económico, una planta de inyección de propano-aire, la que permitirá la provisión de gas en condiciones normales en los meses de alta demanda.

 

En la búsqueda de estándares de calidad cada vez más exigentes, se ampliaron los servicios y la capacidad del Centro de Atención Telefónica (CAT} capitalizando la experiencia recogida desde su puesta en funcionamiento y la asistencia de los accionistas; se llegó a los clientes residenciales con un nuevo diseño de factura, que incorpora sustanciales reformas en la exposición de los datos y el agregado de información y gráficos que facilitan la comprensión evitando consultas innecesarias; se continuó con la construcción de sistemas de apoyo a la gestión y con el mantenimiento del sistema informático comercial ECORION, incorporando las modificaciones necesarias producto de los cambios en la actividad y sus regulaciones.

 

La competitividad de la Sociedad también se reflejó en las permanentes acciones destinadas a diversificar las compras de gas, incluyendo operaciones en el mercado "spot", en procura de optimizar el precio del gas comprado. Se llevaron a cabo negociaciones sobre nuevos contratos de suministro a mediano y largo plazo, trabajándose además, en la definición de la capacidad de transporte que será requerida a futuro. Se renovaron los acuerdos de asistencia y complementación con Distribuidora de Gas del Centro S.A. y otra distribuidora a los efectos de optimizar el uso de la capacidad de transporte contratada y atender los picos de demanda que pudieran producirse.

 

El aporte tecnológico y la mejora constante de los procedimientos han sido objetivos bastamente cubiertos en el ejercicio que se cierra. A comienzos del año 2001 se puso en producción el nuevo sistema informático financiero SAP, que permitió dotar de mayor funcionalidad y eficiencia a la actividad administrativa y de control de la Sociedad. La revisión constante de los procesos y actividades motivó el ajuste de procedimientos en vigencia, como así también el desarrollo de nuevos métodos para satisfacer nuevas necesidades.

 

Se instrumentaron políticas en el orden financiero a los efectos de atender la problemática de la creciente generación de bonos por parte de los gobiernos nacional y provinciales, gestionando ante los organismos de recaudación impositiva y los proveedores alternativas de pago con tales instrumentos como modo de canalizar su mayor flujo de ingresos, dando respuesta a las necesidades de los clientes ante esta nueva realidad. Las acciones llevadas a cabo también implicaron negociaciones con las entidades bancarias a fin de poner en práctica mecanismos que agilicen la operatoria con bonos, proporcionando el adecuado resguardo y registro de las operaciones.

 

En el aspecto logístico fue necesario afectar nuevos recursos físicos y humanos al sector financiero para hacer frente al notable incremento de las actividades del mismo. Con respecto a la estructura de financiamiento de la Sociedad, durante el ejercicio se cumplieron los objetivos propuestos concretando las cancelaciones de capital e intereses correspondientes a los préstamos acordados oportunamente, y la obtención de nuevos préstamos de corto plazo en función de las necesidades del negocio.

 

Durante el ejercicio se trabajó intensamente en todos los sectores de la Sociedad sobre los aspectos relativos al desarrollo de la segunda Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT 11) del ENARGAS, cuyos plazos fueron suspendidos por resolución de dicho ente en febrero de 2002, hasta tanto se resuelva el proceso de renegociación de la Licencia establecido por la ley No 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiaría.

 

Sosteniendo una política central en cuanto a los Recursos Humanos, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. cumplió con un importantísimo programa de capacitación, cuyas actividades insumieron 13.630 horas e incluyeron becas, idiomas, cursos de especialización profesional y de postgrado, además de un programa de management y administración de negocios destinado a los cuadros medios de la misma. La orientación hacia los valores de la Sociedad y el compromiso permanente por fomentar la capacitación, resultan indispensables para crear condiciones óptimas de trabajo y bienestar del personal, donde el conocimiento es la fuente de generación de ideas y, a partir de ellas, base de la innovación y superación constante.

 

En lo que respecta a la estructura remunerativa gerencial se mantiene la política de retribuciones fijas acordes al mercado, complementada con una bonificación anual sujeta al cumplimiento de objetivos gerenciales, quedando a cargo de la Sociedad la movilidad personal de esta categoría. En cuanto al Directorio, es práctica que se reitera año a año, que únicamente se encuentran retribuidos con honorarios los señores directores que representan al Programa de Propiedad Participada, mientras que los restantes miembros hasta el presente han renunciado expresamente a su percepción.

 

Finalmente, y como en los años anteriores, la Sociedad desarrolló sus campañas de difusión y concientización de las normas de seguridad que debe observar la población en el manejo del gas natural, acercándose también, mediante su Programa de Formación Ecológica ECOGAS, a los niños de escuelas primarias, con el deseo de fomentar una cultura ecológica con el uso racional de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente.

 

La actividad en el 2002

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el undécimo ejercicio, comparados con los correspondientes al período inmediato anterior:

 

Principales indicadores

 

Datos correspondientes al 31 de diciembre de cada ejercicio

 

 

2002

2001

Clientes   

358.205

355.158

Volumen de gas entregado en millones de m3.    

1.565,9

1.700,3

Venta bruta anual de gas en millones de pesos (mm$) *   

171,4

305,6

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias (mm$) *  

9,3

42,6

Monto global de inversiones en millones de pesos (mm$)  * 

3,7

16,2

Sistema de distribución en kms.   

8.891

8.699

Participación en la venta de gas en la Argentina (%)  ** 

6,9

7,2

Cantidad de empleados   

288

289

 

(*) cifras reexpresadas al 31 de diciembre de 2002.

 (**) datos estimados según información publicada por el ENARGAS a diciembre de 2002 y 2001, respectivamente.

 

La estrategia

 

A pesar del perjuicio sufrido por la Sociedad, la estrategia de Distribuidora de Gas Cuyana S.A. está dirigida a satisfacer las necesidades y exigencias del servicio, orientando sus esfuerzos a cubrir las expectativas de sus clientes y accionistas.

 

Su puesta en práctica es llevada a cabo por una gestión que prioriza la racionalidad en la utilización de los recursos, la capacitación y crecimiento de su gente, fuente de la mejora continua de los procesos y de su operación, sin soslayar que tanto el bienestar y la seguridad de la comunidad, como la preservación del medio ambiente, constituyen el bien superior que es preciso resguardar con denuedo individual y colectivo.

 

Con exigentes pautas de austeridad, que dieron jerarquía a la seguridad del sistema de distribución, la calidad del servicio prestado al cliente, y el resguardo de la integridad de las personas, la Sociedad afrontó las difíciles circunstancias de este undécimo ejercicio, atemperando sus consecuencias con decisiones y acciones que pusieron en evidencia !os resultados alcanzados por los procesos de optimización integral de su gestión, concebidos y ejecutados progresivamente desde los comienzos de la prestación del servicio concesionado.

 

El proceso de renegociación dispuesto unilateralmente por el Estado Nacional (cfr. Ley 25.561 y eones.), además de afectar sustancialmente las condiciones básicas en la prestación del servicio, repercutió estructuralmente en el régimen tarifaría previsto en la Licencia (cfr. Dec. 2.255/92). Ello, aunado a la situación de incertidumbre económico-financiera que es de público conocimiento, la pesificación y mantenimiento de las tarifas de fines del año 2001, sin que finalice todavía el proceso de renegociación señalado, la devaluación del peso durante el 2002, y el aumento generalizado de precios, gravitaron sustancialmente sobre la consecución de las actividades.

 

Las inversiones realizadas por la Sociedad se orientaron a mantener los estándares de seguridad alcanzados, preservando la calidad del servicio. En tal contexto, no fue posible continuar con las obras de expansión previstas originalmente y es innegable, que el proceso general que vive la economía, en el que se consumieron stocks y se afectó progresivamente el acceso a nueva tecnología, tiene impacto también en la Sociedad.

 

Adicionalmente, en el marco de la crítica situación señalada, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) suspendió el trámite de la segunda Revisión Quinquenal de Tarifas (RQTII) que se encontraba en curso, pues consideró que" ... atento el dictado de la Ley 25.561 y su incidencia en el proceso de revisión tarifaría en curso ... por imperio de mencionada Ley, deben darse por suspendidos los plazos del citado procedimiento, hasta tanto se cuente con el resultado del proceso de renegociación ... " (cfr. Nota ENRG 575, 08/02/02). Esto por cuanto, como el mismo ENARGAS indicó, " ... las medidas recientemente dictadas por el Gobierno Nacional dificultaban una fundada elaboración de proyecciones para el quinquenio 2003-2008, razón por la cual se decidía prorrogar la presentación relativa a la Proyección de Gastos a incluir en el Caso Base, hasta nuevo aviso ... " (cfr Nota ENRG 0498 04/02/02).

 

En ese sentido y pese a las circunstancias apuntadas, se continuó con las actividades requeridas para completar la información que demandaba la RQT 11. Se focalizaron las acciones en la capacitación del personal para atender la nueva problemática de la realidad económica, en realizar reestructuraciones conforme a las nuevas necesidades sin afectar la fuente laboral, en continuar con las inversiones prioritarias superando las restricciones financieras y la incertidumbre generalizada, dando mayor valor en cada sector y en cada actividad, a los procesos de calidad y seguridad desarrollados, sin desatender los lazos con la comunidad y la conservación del medio ambiente.

 

El servicio

 

En el transcurso del ejercicio 2002, Distribuidora de Gas Cuyana S.A. debió sortear una serie de vicisitudes provocadas por las crisis de las economías nacional y regional, que tuvieron consecuencias ineludibles en las empresas, entidades y hogares de todos los rincones, así como también, debió superar las dificultades particulares, propias, de la industria del gas, provocadas principalmente por la sanción de la Ley de Emergencia, que implicó para la Sociedad un cambio sustancial en los términos de su relación con el Estado Nacional y sus clientes, alterándose elementos esenciales de la Licencia de distribución.

 

No obstante la difícil coyuntura, y producto principalmente del impulso residual de las inversiones físicas comprometidas por la Sociedad en el 2001 y de las acciones tomadas para morigerar los efectos de la crisis, se registró un crecimiento neto en la expansión del sistema de distribución de 192.426 metros de extensiones de redes y gasoductos, dando de alta a 7.800 nuevos servicios. Al final del año el sistema totaliza una extensión de 8.891 kilómetros, con un aumento de 2,2% con relación a diciembre de 2001, y un crecimiento acumulado de 15,9% en los últimos cinco años.

 

La actividad en el 2003

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el duodécimo ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior:

 

Principales indicadores- Datos al 31 de diciembre de cada año    

2003

2002

Clientes     

370.922.-

358.205.-

Incremento acumulado desde 1993    

138.342.-

125.625.-

Participación en la venta de gas en la Argentina(%) (1)      

7,1

6,9

Capacidad de transporte reservada (millones de m3 día)   

4,55

4,45

Volumen anual de gas entregado en millones de ml   

1.799,9

1.565,9

Venta bruta anual de gas en M$ (2)   

164,5

172,7

Venta bruta anual de gas en M$ históricos    

164,4

142,3

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ (2)   

16,5

11,8

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ históricos    

27,9

10,8

Activo fijo total en millones de $ (2)   

547,9

560,0

Monto global de inversiones anuales en millones de $ (2)    

9,6

3,8

Inversiones en millones de dólares estadounidenses de cada año (3)  

3,2

1,2

Inversiones en millones de dólares estadounidenses desde 1992 (3)   

124,6

121,4

Sistema de distribución en kilómetros (kms.)   

9.189.-

8.891.·

Incremento del sistema de distribución en kms. respecto del año anterior    

298.-

192.-

Incremento del sistema de distribución en kms. desde 1992  

3.365.-

3.068.-

Cantidad de empleados  

286.-

288.-

Cantidad de clientes por empleado   

1.297.-

1.244.-

 

(1) Datos estimados según información publicada por el ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) a diciembre de 2003 y 2002.

(2) Cifras ajustadas por inflación al 28 de febrero de 2003, en millones de pesos.

(3) Dólar comprador BNA al cierre de cada mes de alta.

 

La estrategia

 

Ninguna época, ninguna coyuntura resalta más las bondades de la concepción estratégica de una compañía como las que se muestran difíciles, por momentos agobiantes, con desafíos extremos que requieren del valor, el esfuerzo y la convicción de las personas que la integran para salir adelante, formando parte del cambio favorable que se debe operar en las complejas circunstancias que se viven.

 

Desde sus comienzos Distribuidora de Gas Cuyana S.A. ha tenido una perspectiva clara del camino a seguir. Su estrategia se ha basado y se seguirá fundando en ideas tan simples como arduas de materializar: satisfacer las necesidades y exigencias del servicio que presta, cubriendo con la máxima eficiencia las expectativas de sus clientes y accionistas, pero sin dejar de reconocer y valorar el esfuerzo de su gente, promotora incuestionable de las diligencias que en el día a día materializan esa visión.

 

Sin duda hemos vivido en nuestro país circunstancias históricamente graves por todos conocidas, que incluso, nos condicionan más allá de lo que sería dable esperar, pero aún quedan esperanzas, fortalecidas por los resultados alcanzados al enfrentar la crisis y por las expectativas de que este  año finalice el proceso de renegociación de los contratos de concesión prevaleciendo la equidad y la razonabilidad económica.

 

En ese sentido, la Ley No 25.790 promulgada por el PEN14 el 21 de octubre de 2003, dispuso extender hasta el 31 de diciembre de 2004 el plazo para la renegociación de contratos que determinó la llamada Ley de Emergencia. Hacia fines de noviembre tuvo lugar la primera reunión conjunta con las distribuidoras de gas convocada por la UNIREN, nombre asignado a la comisión creada por el Gobierno para tal cometido, iniciando un proceso largamente esperado cuyo horizonte de cierre está dado por el plazo de prórroga citado. La agenda tentativa prevé el cierre de acuerdos parciales a junio y acuerdos definitivos a diciembre de 2004. En esas condiciones, se mantiene entonces suspendido el desarrollo de la segunda Revisión Quinquenal de Tarifas que se encontraba en curso al momento de dictarse la Ley No 25.561.

 

El servicio

 

El 2002 tiene en sus antecedentes el haber nacido con la herencia de la declaración de la cesación de pago de la deuda externa, y sobre sus primeros días sufrir la enorme convulsión económico financiera que deparó una desordenada devaluación del peso, el proceso inflacionario derivado y el congelamiento tarifaría de nuestros servicios.

 

Así se llega al 2003, donde las demoras en abordar soluciones para esta problemática desde un punto de vista estratégico, hicieron que durante el 2003 se consolidara un nuevo y grave problema: la distorsión de la matriz de demanda energética del país.

 

Los consumidores confirmaron su preferencia por el consumo de gas natural que con precio congelado artificialmente frente a los significativos aumentos de los combustibles alternativos, resultaba y resulta a las claras la mejor opción, mientras se iniciaba un proceso de decaimiento de la inversión en la industria del gas producto de varios factores que se conjugaron. Entre ellos, el costo en dólares de las actividades de exploración y explotación de pozos; las consecuencias sufridas por aquellas compañías de transporte y distribución con deudas en moneda extranjera; los riesgos cambiario y país que frenaron cualquier posibilidad de apalancamiento externo; las altas tasas de interés del mercado local, y la falta de crédito local en un sistema financiero jaqueado por la pesificación asimétrica, lo que provocó cuando ello fuera posible, el atesoramiento de fondos propios para asegurarse el capital de trabajo necesario para operar convenientemente.

 

En ese contexto, la Sociedad procuró un manejo equilibrado de los flujos de fondos, cancelando los préstamos existentes ante la imposibilidad de apalancarse con refinanciaciones o nuevos préstamos en condiciones y riesgos razonables, privilegiando en las inversiones la realización de aquellas que aseguraran el mantenimiento de la calidad y seguridad del servicio, ejecutando con austeridad el gasto, y recomponiendo el capital de trabajo con fondos propios.

 

Resultaron claves para afrontar tan difícil situación los valores de la organización y su gente.

También fue fundamental la capacitación permanente que permitió que la Sociedad se adaptara a los cambios de manera no traumática, resolviendo con criterio las situaciones más inesperadas.

 

Como producto de la gestión se logró incrementar el sistema de distribución en 297.938 metros de cañerías de redes y gasoductos y en aproximadamente 12.350 nuevos servicios. La expansión del sistema comparada con la registrada en 2002 estuvo en aproximadamente un 54,8% por encima de la registrada en ese año, y los nuevos servicios crecieron un 58,3% respecto del total verificado como altas de 2002. Al finalizar el20031a extensión total del sistema alcanza los 9.189 kilómetros,  con un incremento de 3,3% en relación con el cierre de 2002. El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 57,8% sobre las redes y gasoductos recibidos.

 

La actividad en 2004

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el décimo tercer ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior:

 

Principales indicadores- Datos al 31 de diciembre de cada año    

2004

2003

Clientes     

386.445

370.922

Incremento acumulado desde 1993    

153.865

138.342

Participación en la venta de gas en la Argentina(%) (1)      

7,3

7,1

Capacidad de transporte reservada (millones de m3 día)   

4,45

4,55

Volumen anual de gas entregado en millones de ml   

2.047,6

1.799,9

Venta bruta anual de gas en M$ (2)   

185,6

164,5

Venta bruta anual de gas en M$ históricos    

27,2

27,9

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ (2)   

15,5

16,5

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ históricos    

27,2

27,9

Activo fijo total en millones de $ (2)   

539, 8

547,9

Monto global de inversiones anuales en millones de $ (2)   

14,8

9,6

Inversiones en millones de dólares estadounidenses de cada año (3)  

5,1

3,2

Inversiones en millones de dólares estadounidenses desde 1992 (3)   

129,7

124,6

Sistema de distribución en kilómetros (kms.)   

9.460

9.189

Incremento del sistema de distribución en kms. respecto del año anterior    

271

298

Incremento del sistema de distribución en kms. desde 1992  

3.636

3.365

Cantidad de empleados  

293

286

Cantidad de clientes por empleado   

1.319

1.297

 

La estrategia

 

Cada ejercicio representa un fuerte desafío para la Sociedad. La misma filosofía que se gestó en sus comienzos no sólo se mantiene vigente, sino que se ha expresado en el esfuerzo por mantener los niveles de calidad y seguridad, con una correcta y austera administración de los recursos, pese a los difíciles escenarios por los que atravesó la industria, con cambios sustanciales en las condiciones económico financieras, con tarifas congeladas y la generación de una inseguridad jurídica que afectó y afecta más allá de las propias consecuencias derivadas de una emergencia, con una dilatada espera en la resolución del proceso de renegociación de contratos de concesión unilateralmente dispuesto por el Gobierno, y con una crisis del sistema energético argentino que aún no cuenta con una solución sustentable implementada, que se base en la existencia de condiciones que aseguren inversiones y rentabilidad razonable sobre ellas.

 

La Ley 25.972 promulgada el 15 de diciembre de 2004, prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2005 el plazo de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaría, establecida por la Ley No 25.561 del 6 de enero de 2002, prorrogando también las disposiciones de la Ley 25.790 y normas complementarias, que a su vez, ya habían prorrogado el estado de emergencia hasta el final del año 2004.

 

La Sociedad ha debido solicitar reiteradamente la continuidad del proceso de renegociación promovido por el propio Gobierno Nacional, que en marzo de 2002, en alusión a la concertación de reuniones que menester realizar, definió como su propósito el de "preservar la vida del contrato y las condiciones originariamente pactadas con miras a su restablecimiento futuro".

 

A pesar de las dilaciones innecesarias en la resolución de esta problemática, y la generación de incertidumbres en aspectos que debieran ser preclaros y en definiciones que requieren ser perdurables en esta actividad más allá de los riesgos propios que alberga su propia naturaleza, la Sociedad ha sabido responder con principios sólidos a las contingencias derivadas de la situación planteada.

 

Es en el valor dado al esfuerzo de la gente que la forma, en su capacitación y satisfacción laboral, donde la Sociedad ha cimentado su estrategia de satisfacer las necesidades y exigencias de sus clientes y materializar las expectativas de sus accionistas, superando dificultades y manteniendo un servicio acorde a estándares superiores de calidad y seguridad.

 

El servicio

 

El 2004 ha tenido, en materia de tarifas de gas, el inicio de un reacomodamiento con la fijación por parte de la SE de un sendero de precios que contempla aumentos del gas natural para los clientes industriales, que viene a compensar parte de las diferencias que los productores tienen con los valores internacionales del fluido.

 

El transporte y la distribución aún no reciben compensación alguna de los mayores costos en su margen de servicios, a pesar de mantenerse congeladas esas tarifas desde 1999.

 

En definitiva, persiste una notable distorsión de la matriz de demanda energética del país que se manifiesta en la falta de transporte suficiente y en la amenaza cierta de no contar con el gas necesario para atender las necesidades crecientes del país, en su ya marcado crecimiento de la actividad general. La falta de cobertura de costos y la importante caída del margen, han mellado las posibilidades de invertir convenientemente y en forma oportuna por parte de los agentes económicos del sector, para eliminar o al menos, atemperar sustancialmente, la amenaza de una crisis, que ya tuvo como escenario al invierno 2004, y aún se mantiene en el futuro cercano de 2005.

 

Asimismo, la baja operada en las reservas de gas en el país alerta sobre la necesidad de disponer medidas adecuadas que despejen las posibilidades de una crisis de mayor envergadura a mediano y largo plazo.

 

En ese contexto, la Sociedad ha mantenido su política financiera de manejo equilibrado de los flujos de fondos.

 

Asimismo, mantuvo entre sus factores claves, la realización de las inversiones necesarias para mantener la calidad y seguridad del servicio y ejecutó el presupuesto de gastos con la mayor austeridad posible, a pesar de los importantes aumentos de precios en los insumos, bienes y servicios que requiere para funcionar. Como valoración del aspecto más esencial, el humano, no fueron menores los esfuerzos en capacitación y organización, como camino crítico indispensable para estar en condiciones de enfrentar los cambios y desafíos que la realidad dispone.

 

En el presente capítulo se expone la información más sobresaliente de las actividades desarrolladas por la Sociedad durante el año 2004.

 

El sistema de distribución se incrementó en 271.546 metros de cañería de redes y gasoductos y en aproximadamente 13.131 nuevos servicios. Comparativamente con el año 2003, la expansión de las redes tuvo un incremento de aproximadamente 8,9%, y los nuevos servicios representaron aproximadamente el 6,3% del total verificado en aquel ejercicio. Al finalizar el2004 la extensión total del sistema alcanza los 9.460 kms., con un incremento por encima de 2,9% en relación con 2003. El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 62,4% sobre las redes y gasoductos recibidos.

 

Con el objetivo de asegurar el normal abastecimiento de gas en las condiciones pautadas en la Licencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades previstas en el programa anual: recambio de servicios; renovación y potenciamiento de redes; interconexiones de cañerías de media y baja presión; ampliación y construcción de cámaras de regulación; obras que completaron el ramal paralelo de 305 mm. para sustentar el aumento del caudal previsto en el ramal VI Km.8; construcción y finalización de un tramo loop en el gasoducto ramal Pantanillo-Mosconi y del Tramo III del gasoducto paralelo La Dormida-Las Margaritas, en la provincia de Mendoza; ampliaciones y mejoras en los sistemas de protección catódica; instalación de nuevos medidores industriales; renovación parcial del parque automotor; y otras inversiones menores, todas ellas sujetas a un estricto cumplimiento de pautas preestablecidas de austeridad en la aplicación de recursos, privilegiando la seguridad y control del sistema de distribución atento a la coyuntura planteada por la Ley de Emergencia.

 

La actividad en 2005

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el décimo cuarto ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior:

 

Principales indicadores- Datos al 31 de diciembre de cada año    

2005

2004

Clientes     

403.972

386.445

Incremento acumulado desde 1993    

171.392

153.865

Participación en la venta de gas en la Argentina (%) (1)      

6,4

7,3

Capacidad de transporte reservada (millones de m3 día)   

4,45

4,45

Volumen anual de gas entregado en millones de ml   

2.166,1

2.047,6

Venta bruta anual de gas en M$ (2)   

205,3

184,9

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ (2)   

20,4

15,5

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ históricos    

31,7

27,2

Activo fijo total en millones de $ (2)   

530,3

539,8

Monto global de inversiones anuales en millones de $ (2)   

13,4

14,8

Inversiones en millones de dólares estadounidenses de cada año (3)  

4,6

5,1

Inversiones en millones de dólares estadounidenses desde 1992 (3)   

133,7

129,7

Sistema de distribución en kilómetros (kms.)   

84,3

81,2

Monto total de Impuestos pagados en el año en MS (5)

9.847,0

9.460,0

Incremento del sistema de distribución en kms. respecto del año anterior    

387

271

Incremento del sistema de distribución en kms. desde 1992  

4.023

3.636304

Cantidad de empleados  

304

293

Cantidad de clientes por empleado   

1.329,0

1.319,0

 

La estrategia

 

A pesar de los cambios positivos que ha experimentado la economía argentina, y los años  transcurridos desde el inicio de la emergencia, todavía no ha concluido el proceso de renegociación de contratos de concesión unilateralmente dispuesto por el Gobierno. Las tarifas de distribución de gas siguen congeladas desde mediados de 1999 a pesar del fuerte proceso devaluatorio e inflacionario sufrido en 2002 y el alto índice de inflación acumulado al cierre de 2005.

 

Aunque existen acciones encaminadas, aún no se puede afirmar que el sistema energético argentino cuente con una solución sustentable de largo plazo, que se base en la existencia de condiciones previsibles que atraigan inversiones y rentabilidad razonable sobre ellas. La inseguridad jurídica, principalmente consecuencia de las indefiniciones derivadas del todavía abierto proceso de renegociación, aún afecta más allá de las propias consecuencias derivadas de la emergencia.

 

No obstante las dificultades afrontadas desde el inicio de la emergencia económica, la Sociedad ha podido desempeñar su actividad manteniendo su compromiso con la seguridad y calidad del servicio, gracias a la firme decisión, colaboración y comprensión de sus accionistas y personal.

 

Se debieron sortear, con diferentes grados de dificultad, problemas generados por la aplicación de medidas y disposiciones de las autoridades que afectaron en materia de energía y en particular al sector de gas natural, que se fueron emitiendo a partir de 2001/2002, modificando sustancialmente las condiciones pactadas en la Licencia.

 

Como ya se expresara anteriormente, la Sociedad mantiene su vocación de negociación efectiva dentro de parámetros de equidad económica y seguridad jurídica que determinen un marco previsible, que además permita una más rápida recuperación y normalización del sector.

 

La gestión

 

Durante 2005 se continuó con la aplicación de la Resolución No 208 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ("MPFIPyS") que permite a los productores de gas aplicar incrementos de precios de su producto a los consumos industriales. Adicionalmente, a través de los Decretos N" 180 y 181 del Poder Ejecutivo Nacional ("PEN"), la Secretaría de Energía de la Nación ("SE") dispone con un programa predeterminado, el ingreso programado de nuevas categorías de clientes que deben comprar el gas en forma directa al productor o comercializador habilitado, a precios pactados entre las partes que tienden, hacia fines de 2006, a equiparar la paridad de exportación. Accesoriamente el Mercado Electrónico del Gas ("MEG"), que comenzó a operar en transacciones de gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte ("PIST') a partir del 16 de agosto de 2005, permite complementar las operaciones de gas Spot. Como consecuencia de la compra directa de gas de sus clientes, progresivamente disminuyen las obligaciones de suministro por parte de la Sociedad.

 

Las gestiones realizadas por la SE para aumentar la capacidad de transporte y la oferta de gas que permitan abastecer la creciente demanda, pueden considerarse útiles pero aún insuficientes para satisfacer a tiempo la demanda incremental.

 

La Sociedad continúa realizando los esfuerzos necesarios para satisfacer los requerimientos que la demanda exige al sistema de distribución, en particular para los clientes de servicios prioritarios, no habiéndose registrado en el año 2005 limitaciones al consumo derivados de la capacidad de distribución.

 

Se procuró que el desarrollo de las actividades de la Sociedad se sustentara en los recursos propios generados, evitando, dentro de sus posibilidades, recurrir al financiamiento mediante préstamos bancarios, como parte de la aplicación de su política financiera de manejo equilibrado de los flujos de fondos. Basada en la austeridad de su gestión administrativa, y dentro del contexto imperante, se procuró una ajustada ejecución del presupuesto de gastos, disponiéndose la realización de las inversiones necesarias para mantener la calidad, continuidad y seguridad del servicio. En materia de organización y control se continuaron los programas de mejora continua de procesos y procedimientos, y su adecuación a nuevas normas vigentes.

 

En lo que atañe a los recursos humanos, se completó nuevamente un amplio programa de capacitación, como así también se concretaron incorporaciones y cambios de estructura para adaptar la organización a nuevos requerimientos de la gestión.

 

• En el presente capítulo se expone la información más sobresaliente de las actividades desarrolladas por la Sociedad durante el año 2005.

 

• El sistema de distribución se incrementó en 386.679 metros de cañería de redes y gasoductos y en 12.072 nuevos servicios. Al finalizar el 2005 la extensión total del sistema alcanza los 9.847 kms., con un incremento de 4,1% en relación con el año anterior. El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 69,1% sobre las redes y gasoductos recibidos.

 

• Con el objetivo de asegurar el normal abastecimiento de gas en las condiciones pautadas en la Licencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades previstas en el programa anual: potenciación y renovación de redes y servicios; interconexiones de cañerías de media y baja presión; obras de ampliación de las plantas de regulación Libertador en San Juan, La Rotonda y Luján en Mendoza, y La Punta en San Luis; trabajos de adecuación de cruces aluvionales; adquisición de nuevos medidores industriales, unidades correctoras de caudales y actuadores neumáticos para válvulas; inicio de obras de construcción de ramales de alimentación en San Juan y San Rafael; adquisición de equipos de detección de gas y de fallas de cobertura; trabajos sobre protección catódica; adquisición de  vehículos; y otras inversiones menores, todas ellas sujetas a un estricto cumplimiento de pautas preestablecidas de austeridad en la aplicación de recursos, privilegiando la seguridad, continuidad y control del sistema de distribución atento a la coyuntura planteada por la Ley de Emergencia. Las inversiones realizadas durante el ejercicio representaron aproximadamente $13,4 millones, un 9,5% por debajo de las efectuadas en 2004.

 

• Entre las actividades de operación se destaca la ejecución del programa de búsqueda y reparación de fugas para el año 2005, por el cual se relevaron aproximadamente 2.380 kms. de redes en zonas de alta densidad habitacional y 1.723 kms. en zonas de baja densidad habitacional; los recorridos anuales referidos al control programado de las estaciones de GNC sujetas a verificación, con la concreción de 510 inspecciones; las correspondientes al mantenimiento previsto de redes, gasoductos y cámaras, como así también a la supervisión técnica de los Subdistribuidores.

 

En el marco de la Resolución ENARGAS 3164/2005, se efectuaron inspecciones correspondientes a establecimientos educacionales de las provincias del área de servicio.

 

• Los inconvenientes respecto de la disponibilidad de gas en boca de pozo, las restricciones respecto del incremento de la capacidad de transporte y las dificultades económicas generalizadas, provocaron luego de la crisis de 2001/2002 que los planes de saturación de redes se vieran demorados. No obstante, aún sin financiamiento, el estímulo de la marcada diferencia de precios entre el gas natural y los combustibles sustitutos, hizo que una gran cantidad de usuarios se incorporaran o reincorporaran a las redes de gas natural.

 

• Se realizaron más de 1.600 anteproyectos de suministros para nuevas redes, que involucran a aproximadamente 59.000 frentistas. En el Centro de Atención Telefónica se recibieron y atendieron casi 100.000 llamadas con un 94% de eficiencia de atención dentro de los 40 segundos. También se iniciaron más de 4.300 procedimientos preventivos para la detección de conexiones irregulares y de probables ilícitos. Asimismo, se desarrollaron con normalidad los procesos de medición de consumos, facturación y cobranzas, con la distribución de casi 2.300.000 facturas.

 

• Si bien ha sido tratado oportunamente con suficiente detenimiento, resulta necesario recordar como aspectos de fondo, y al menos mientras se mantengan sus efectos sobre el marco jurídico vigente para los contratos de concesión o licencias de las empresas de servicios públicos, que la Ley 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario publicada el 07/01/02 ("Ley de Emergencia"), en principio con vigencia hasta el 31/12/03, fue prorrogada sucesivamente y por un año en cada oportunidad, por las leyes 25.790, publicada el 22/10/03, 25.792 publicada el 17/ 12/04 (ley que prorrogó también las disposiciones de la Ley 25.790 y normas complementarias) y,

finalmente, la 26.077, sancionada el 22/12/05, última disposición en esa materia que extiende la prórroga hasta el 31/12/06.

 

Asimismo, como ya se considerara, la sanción por parte del Poder Ejecutivo Nacional ("PEN") de los Decretos No 180/2004 y 181/2004, el 13/02/04, introdujo sustanciales cambios en la actividad de la Sociedad cuyos efectos, de difícil cuantificación, aún permanecen en etapa de determinación, al haberse comenzado una secuencia de sucesivas aclaraciones por parte de las autoridades pertinentes a través de una lamentación que todavía mantiene aspectos pendientes respecto de las modificaciones realizadas.

 

A manera de síntesis, puede indicarse que entre sus aspectos más relevantes, el Decreto No 180/2004 establece la creación de un régimen de inversiones en infraestructura de transporte y distribución de gas a través de fondos fiduciarios; la puesta en marcha del MEG -que incluye mecanismos de reventa de capacidad de transporte en firme e interrumpible y de compra-venta de gas- el reemplazo de la categoría Venta GNC y cambios en las condiciones especiales de ciertos grandes usuarios interrumpibles.

 

A su vez, el Decreto No 181/2004, atañe a la relación entre la SE y los productores de gas y los habilita a firmar acuerdos de ajustes del precio del gas en el PIST para abastecer la demanda a cargo de las distribuidoras, además de la implementación de mecanismos de protección en beneficio de usuarios que inicien la adquisición directa de gas natural a los productores signatarios de esos acuerdos. Adicionalmente, se crean subcategorías de usuarios en los servicios Residencial (R1, R2 y R3) y General "P" (SGP1, SGP2 y SGP3) en función del consumo, con vistas a establecer una segmentación de precio -en principio sólo del gas- a fin de atenuar los ajustes en los usuarios de menores consumos.

 

Con posterioridad, se emitieron una serie de disposiciones que han ido reglamentando los aspectos considerados por ambos decretos, cuyas principales facetas también se exponen en la presente Memoria.

 

• Los cuadros tarifarías actualizados por variación en el precio del gas con vigencia a partir del 01105/05, fueron luego rectificados por el ENARGAS para los segmentos R1, 2 y 3, SGPl y 2, retrotrayéndolos a los valores correspondientes a octubre de 2004. La Sociedad presentó los recursos y reclamos que en cada caso correspondían.

 

• La Sociedad solicitó oportunamente al ENARGAS, al MECON y a otras áreas de gobierno, urgentes incrementos en las tarifas de distribución -congeladas desde 1999- tendientes a revertir los impactos negativos de la coyuntura.

 

• El 26111/03 tuvo lugar la primera reunión conjunta con las distribuidoras de gas convocada por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN). En ella se entregaron a las licenciatarias los objetivos generales de esta nueva etapa de renegociación de contratos de Licencia y un cronograma que extendía hasta diciembre de 2004 el plazo del proceso integral, sin especificar los alcances de las etapas previstas.

 

Sin embargo, el proceso registró períodos de estancamiento. La Sociedad dejó constancia de la falta de cumplimiento del cronograma oportunamente informado por la UNIREN y la ausencia de avances concretos en la renegociación. En enero y junio de 2005 la UNIREN remitió sendas propuestas de una Carta de Entendimiento sobre la renegociación del Contrato, que no fueron el resultado de una negociación entre partes, y que la Sociedad luego de sus respectivos análisis no aceptó, manifestando además, su voluntad de cumplir con el proceso que le fuera impuesto e instando a la realización de efectivas negociaciones.

 

• Por Resoluciones Conjuntas 388/2005 y 790/2005 de fecha 07/07/05, del MECON y del MPFIPyS, respectivamente, se habilitó la convocatoria a una Audiencia Pública para tratar la Carta de Entendimiento propuesta a la Sociedad en junio de 2005. Dicha Audiencia se llevó a cabo el día 25/08/05 conforme a lo establecido mediante la Disposición UNIREN N" 22/2005, en la cual la Sociedad rechazó fundadamente la propuesta formulada por la UNIREN, explicitando su posición en el proceso y su voluntad de avanzar con el mismo a través de efectivas negociaciones. Adicionalmente, la Sociedad también se manifestó en relación con el Informe de Justificación preparado por la UNIREN respecto a la Carta de Entendimiento propuesta. Con posterioridad a la Audiencia se reanudaron las reuniones y pedidos de información por parte de la UNIREN, sin que aún se pudieran lograr avances

significativos que permitieran concretar consensos sobre los términos bajo los cuales podría formalizarse un Acta Acuerdo.

 

• En materia de transporte, la Sociedad mantuvo la capacidad contratada para el periodo y adicionalmente, con fecha 04/03/05, se firmó un acuerdo con Transportadora de Gas del Norte S.A. ("TGN SA") por un servicio de compresión para elevar la presión minima de los volúmenes (500.000 m3/día) derivados hacia el ramal La Mora-San Rafael de 40 kg/cm2 a 50 kg/cm2 durante el periodo invernal de cada año. Asimismo, y como se mencionara oportunamente, en 2004 el Gobierno Nacional anunció, bajo el Programa de Fideicomisos de Gas creado por la Resolución No 185/2004 del MPFIPyS, que se financiarían obras de expansión en los sistemas de Transportadora de Gas del Sur S.A. ("TGS SA") y de TGN SA. Como resultado del Concurso Abierto No 0112004 de TGN SA ("CA01"), para la ampliación de la Capacidad de transporte firme de Gaseoducto Centro Oeste, en julio de 2004 se la adjudico a la sociedad la  disponibilidad de 531.497 m3/día hasta abril de 2028, sobre un total de 2,4 MMm3/día que la Sociedad requiriera oportunamente mediante una Oferta Irrevocable de Transporte Firme. Como consecuencia de las inconsistencias entre las bases del CAO 1 y decisiones posteriores de las autoridades en la materia, la Sociedad presentó recursos administrativos respecto de las re asignaciones del CAO 1 efectuadas por las autoridades, reclamando su derecho prioritario para la asignación de capacidad destinada a sus clientes firmes.

 

Dado que el Gobierno no implementó el financiamiento original previsto, la SE se abocó a obtener dicho financiamiento principalmente a través de productores de gas natural e instituciones financieras, informando luego que no había logrado el financiamiento total de las obras. En ese sentido, luego le fue solicitado a la Sociedad que requiriera financiamiento para asignarlo al fideicomiso, por lo cual se hizo llegar a instituciones financieras, las solicitudes y la información necesaria para obtener el financiamiento que, en todos los casos, tiene como destinatario y garante de dichos fondos al Fideicomiso organizado por la SE a través de Nación Fideicomisos S.A.

 

Debido a lo costoso de la expansión en relación con ampliaciones anteriores, el ENARGAS determinó que el Cargo por Fideicomiso fuera prorrateado entre todos los cargadores firmes de TGN SA y TGS SA, excluidos los clientes de las distribuidoras y subdistribuidoras pertenecientes a las categorías Residencial, SGP1 y 2.

 

En principio la disponibilidad de la capacidad asignada fue estimada para alguna fecha entre el  01/06/05 y el 31/12/05, pero a la fecha son prácticamente nulas las expectativas respecto de la ampliación de la capacidad del Gasoducto Centro Oeste en el corto plazo, ya que aún no fue completada la estructura financiera del mismo.

 

En el mes de setiembre de 2005, y con motivo de las gestiones encaminadas por las provincias de Mendoza y San Juan a los efectos de obtener alternativas de financiamiento para la concreción de la ampliación parcial del tramo de gasoducto Beazley-La Dormida, la Sociedad solicitó a TGN SA la postergación del cierre del CA01.

 

En los últimos días de febrero de 2005 la Sociedad recibió del ENARGAS la Nota No 1220/2005, que conjuntamente con la Resolución 3140/2005 del mismo ente, establecieron una nueva instancia en relación con la capacidad asignada, confirmando la titularidad por parte de la Sociedad, indicando el modo de prorrateo a los usuarios "validados" y determinando ciertos mecanismos para llegar a acuerdos para ceder dicha capacidad al Productor que la financia (si lo hubiera) o procurar financiamiento alternativo. De no lograr resultados en alguna de estas variantes en un plazo perentorio, la Licenciataria debe ceder paso a los usuarios validados para que éstos directamente lleguen a acuerdos con el Productor o financien su parte. La Sociedad solicitó una extensión razonable de los plazos e interesó nuevamente a las instituciones financieras mencionadas sin lograr resultados concretos.

 

Como consecuencia de lo establecido en el Anexo V del Decreto del PEN 1882/2004 del 21/12/2004, y donde se prevé la situación de que en caso de no surgir oportunamente el financiamiento necesario que permita la concreción de la ampliación del Gasoducto Centro Oeste, YPF S.A. se compromete a ofrecer los siguientes servicios: i) De peaking (gas y transporte) de manera tal que los adjudicatarios originales del CA01 de TGN SA puedan contar con la utilización del almacenamiento subterráneo de gas natural Lunlunta Carrizal, estimando que podría aportar un volumen de 350.000 m3/día por tratarse de su primera operación comercial; y ii) De sustitución de algunos consumos de gas ya existentes por combustible líquido, por un volumen de 250.000 m3/día, que se liberan a través de un servicio de peaking. Ambos servicios tendrán una duración de dos periodos invernales (2005 y 2006).

 

En ambos casos el costo final de gas y transporte no será superior al que se hubiese pagado durante el periodo invernal en condiciones de haberse llevado adelante la expansión del Gasoducto Centro Oeste. Para ello deberá tenerse en cuenta el costo de transporte incluyendo el correspondiente Cargo Fiduciario que el ENARGAS hubiese calculado si la expansión del Gasoducto Centro Oeste se hubiese realizado, más un valor de mercado por el gas natural.

 

Como alternativa de abastecimiento, y dando cumplimiento a lo comprometido con el Gobierno Nacional, YPF S.A. celebró con la Sociedad un convenio por un servicio de comercialización de capacidad de Transporte Firme de 531.497 m3/día, por dos años, para el periodo comprendido entre el F de junio y el 15 de setiembre, encontrándose operativo este servicio a partir de junio de 2005. El costo del mismo es el correspondiente al transporte incluyendo el cargo fiduciario que el ENARGAS hubiese calculado si la expansión del Gasoducto Centro Oeste se hubiese realizado.

 

En cuanto al gas que debía proveerse bajo este esquema, al no contar YPF S.A. con disponibilidades excedentes, la Sociedad debe obtenerlo mediante los mecanismos de redireccionamiento o directamente por aportes de los clientes industriales.

 

Aún cuando los clientes de la Sociedad no se benefician con ninguna expansión en el sistema de transporte, desde el 15/06/05 se encuentra vigente el cobro de los cargos Fideicomiso Gas destinados al repago de las inversiones en la expansión del sistema de transporte de TGN SA organizado por la SE, y que alcanza a aproximadamente el 70% del valor incluido en las tarifas como costo de transporte, estando excluidos los usuarios residenciales, las categorías SGPI y 2 y los Subdistribuidores. Por lo tanto, los sistemas de transporte y distribución contribuyen al repago del incremento de capacidad. La Sociedad actúa como agente de percepción de este cargo, por cuenta y orden de Nación Fideicomiso S.A.

 

No obstante, diferentes definiciones de la SE (Notas 1565/04, 1521/05 y 1618/05) establecerían que a las Estaciones de GNC corresponde asegurarles una reserva de capacidad firme inicial ("RMI") que debe mantenerse en forma prioritaria en relación a la mayor demanda que puedan generar los clientes residenciales y otros ininterrumpibles. Asimismo, en la Resolución 752/2005 la SE establece que además de las estaciones de GNC, debe asegurarse el mantenimiento de la condición firme a los servicios SGP3 y SGG. Dado que estas definiciones fueron todas posteriores al CA01, la Sociedad solicitó al ENARGAS que se expidiera respecto a estas definiciones de la SE, ya que modificaban de manera sustancial las Bases del CA01 y, consecuentemente, correspondía revisar íntegramente las asignaciones de capacidad realizadas. Ante la falta de respuesta por parte del ENARGAS se le requirió un pronto despacho, cuyo plazo también ha vencido, siendo incierta la decisión que finalmente se adoptará.

 

• A finales del mes de setiembre se publicaron las bases para un nuevo programa para expansión de gasoductos hasta 20 MMm3/día, que recién estarían operativos en 2007/8. Dentro de dicho programa a TGN SA le corresponde ampliar en 10 MMm3/día (5 MMm3/día sobre el Gasoducto Norte y 5 MMm3/día sobre el Gasoducto Centro Oeste), por lo que TGN SA hizo el llamado a un nuevo Concurso Abierto de Capacidad de Transporte denominado Concurso Abierto TGN SA 01/2005 ("CA02"), invitando a los interesados en obtener nueva capacidad firme a presentar Ofertas Irrevocables ("0I"). El Acto de presentación de las OI, tras sucesivas prórrogas, se fijó para el 30 de noviembre de 2005. En dichas bases sólo se asegura a las distribuidoras la prioridad para servicios Residenciales, SGP1 y 2 y todos los demás usuarios debían solicitar su propia capacidad en firme por sí mismas o a través de la distribuidora. Además, se establecieron las siguientes prioridades para la asignación de la nueva capacidad: 1 °) consumos ininterrumpibles R, PI y 2; 2°) requerimientos para generación eléctrica del mercado interno -hasta 6 MMm3/día-; 3°) resto de los usuarios del mercado interno; y 4°) resto de los usuarios del mercado externo. También las bases establecen distintas modalidades de financiamiento elegibles por los participantes del concurso, otorgándose la máxima primacía a aquellos que estuvieren dispuestos a prepagar íntegramente el costo de la inversión asociada a su solicitud.

 

Por indicación del ENARGAS, la Sociedad notificó a todos los clientes (excepto R, SGP1 y 2) de la existencia del concurso y de la posibilidad de solicitar su capacidad de transporte por sí o a través de la distribuidora, no obstante, contrariamente a lo definido en las bases del concurso, la SE aclaró -como se menciona arriba- que las distribuidoras debían asegurar la capacidad ya comprometida a las estaciones de GNC y a los SGP3 y SGG, además de los servicios para Residenciales, SGP 1 y 2 (proyectados al año 2008). En función de estas definiciones y de la proyección de demanda, el 30 de noviembre de 2005 la Sociedad remitió una OI a TGN SA por 2,0 MMm3/día bajo Prioridad 1 por un plazo de 35 años (hasta el año 2041 ). Adicionalmente, en base a los pedidos realizados por clientes de la Sociedad para solicitar capacidad a través de la distribuidora, la Sociedad remitió otra OI a TGN SA por 1,6 MMm3/día bajo Prioridad 3 y por un plazo de 21 años (fin de la Licencia de la Sociedad). En la OI de Prioridad 1 la Sociedad incluyó un párrafo similar al contenido en el modelo de OI que establece las condiciones para el lapso comprendido entre el final de su Licencia y eventual prórroga y el plazo de 35 años indicados en la 01.

 

El total de ofertas recibidas por TGN SA superó los 31 MMm3/día (siendo que la capacidad a ampliar es de sólo 10 MMm3/día). De acuerdo a las prioridades definidas en las bases y de ratificarse la validez de las OI presentadas por todos los participantes, esta expansión sólo podría satisfacer a la Prioridad 1 (distribuidoras y subdistribuidores) y a la Prioridad 2 (generación de energía eléctrica), resultando excluidas todas las demandas de sectores industriales y GNC.

 

La probabilidad de que se amplíen los 10 MMm3/día previstos por TGN SA es incierta debido a las dificultades en la obtención de financiamiento evidenciadas en el CA01, con lo que es de prever que la capacidad efectiva que se asigne y/o construya en favor de la Sociedad sea inferior a la solicitada.

 

Dado que a la fecha de presentación de la 01 para el CA02, el ENARGAS aún no había resuelto los cuestionamientos a las asignaciones del CA01, la Sociedad manifestó a TGN SA y al ENARGAS que las cantidades definitivas de la OI bajo Prioridad 1 estaba subordinada a la resolución del CA01.

 

• Mediante la Resolución 208/2004 del MPFIPyS -publicada el 22/04/04- se homologa el "Acuerdo para la Implementación del Esquema de Normalización de los Precios del Gas Natural en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, Dispuesto por el Decreto 181/04" (el "Acuerdo"), el que fue suscripto el 02/04/04 entre la SE y los principales productores de gas, previendo la normalización de precios de gas en el PIST a la fecha límite que dispone el citado decreto (31/12/06). Para ello establece un procedimiento concreto que contempla un sendero de 4 ajustes progresivos para el gas que compran: (i) las distribuidoras para su segmento "industrial" (excluidos los consumos Residenciales y SGP 1 y 2): (ii) los nuevos consumidores industriales que adquieran gas natural en forma directa a los productores; y (iii) las usinas termoeléctricas que generan para el mercado interno.

 

Adicionalmente, se suspenden -durante la vigencia del Acuerdo- todos los procesos y reclamos de los productores contra las distribuidoras por la pesificación de los acuerdos de provisión de gas, aunque se requirió un acuerdo previo de suspensión de los plazos para evitar la prescripción, ante la eventualidad de que por incumplimiento del Estado de sus obligaciones asumidas en el Acuerdo, éste pierda vigencia.

 

Continúan vigentes los acuerdos que la Sociedad lograra reestructurar durante el 2004 con tres productores de gas bajo dos contratos, por un volumen equivalente a aproximadamente el 30% de la necesidad prevista inicialmente para el año 2005. A pesar de las estrictas instrucciones impartidas por las autoridades en el marco de estos Acuerdos y de los ingentes esfuerzos realizados por la Sociedad, el principal proveedor de gas natural, YPF S.A., no readecuó ni aceptó ofertas por gas de la cuenca Neuquina. No obstante, continuó con provisión suficiente, a requisitoria diaria de la Sociedad vía el mecanismo de redireccionamiento establecido por el ENARGAS. A comienzos de febrero de 2005 se recibió de YPF S.A. una oferta irrevocable para la provisión de la cuenca Neuquina, que no satisfacía las necesidades de la Sociedad, por lo que se realizó una contrapropuesta. La Sociedad no puede asegurar el resultado de la negociación. En el caso de no resolverse esta situación, se deberá continuar acudiendo a los mecanismos instrumentados por la SE y el ENARGAS, que fueron aplicados durante los años 2004 y 2005.

 

En tanto el ENARGAS no publique los cuadros tarifarios de julio y octubre 2005 para reflejar el último escalón del incremento de gas para los sectores industriales previsto en el Acuerdo, preventivamente y por aplicación de las garantías previstas en el mismo, la Sociedad ha comunicado a los productores que en tanto ello no ocurra y se perciban de manera efectiva las tarifas que reflejen el nuevo precio, no se reconocerán los incrementos correspondientes en el precio del gas.

 

Ello motivó que la SE y varios productores procedieran a intimar a la Sociedad instando al pago del precio previsto en el Acuerdo, independientemente de que fuera trasladado a las tarifas finales. La Sociedad rechazó estas intimaciones resguardándose en las cláusulas expresas del Acuerdo que comprometen a la propia SE a asegurar el traslado "efectivo y oportuno" a las tarifas (conforme cláusula 6.2 del Acuerdo). Adicionalmente la Sociedad reiteró el reclamo al ENARGAS para que emitiera las tarifas que correspondían a partir del F de julio y las correspondientes al ajuste estacional a partir del 1 o de octubre. Ante el silencio del ENARGAS, la Sociedad le requirió un pronto despacho.

 

Frente a la atipicidad de la situación generada por la no sanción de los cuadros tarifarios en los tiempos y modalidades establecidos en las normas vigentes, la Sociedad no puede prever de qué modo, en qué plazos y con qué alcances se expedirán las autoridades.

 

• Mediante instrucciones precisas, la SE convalidó que se procediera a la cancelación, para el periodo comprendido entre el 11/06/04 y el 25/08/04, de las diferencias determinadas en ciertas facturas por compra de gas derivado en función de la Disposición 27/2004 de la Subsecretaria de Combustibles ("SSC") (actualmente reemplazada por la Resolución 659/2004 de la SE), que reglamentan restricciones a la exportación de gas y mecanismos para priorizar el mercado interno, por cuanto corresponde a la Autoridad de Aplicación informar con la periodicidad suficiente el detalle de productores que cumplieron con la provisión al mercado interno y aquellos que incumplieron, pues en función de ello se determina el precio que se debe pagar por el gas entregado (paridad exportación o precio de cuenca,  respectivamente).

 

En tal sentido y conforme lo avalado por la SE, se solicitó al ENARGAS el traslado a tarifas de estos montos incrementales. Las inyecciones de gas de exportación efectuadas en los periodos comprendidos entre el 24/04/04 y el 10/06/04 y las derivadas por aplicación de la Resolución SE 659/2004 entre el 18/06/05 y el 14/09/05 continúan con saldos no autorizados pendientes de convalidación por parte de la SE y el ENARGAS.

 

• Con relación a la subzona Malargüe, se continuó operando con normalidad la planta de inyección de propano indiluido para la sustitución de volúmenes de gas natural, como solución al problema de la creciente declinación de los pozos productores de gas que abastecen a la localidad. Asimismo, mediante la Resolución de la SE 419/2003 se renovó el acuerdo de abastecimiento de gas propano para redes de distribución de gas propano indiluido, ratificado por el Decreto 934/2003 de fecha 22/04/03, por un periodo de un año, a un precio de salida de planta acordado en 300 $/TM, debiendo la Sociedad complementar los volúmenes de gas requeridos con otro proveedor al ser insuficiente el cupo asignado al proveedor original. Mediante el Decreto 1801/2004 del 10/12/04, se prorrogó con retroactividad al 01/05/04 y también por el plazo de un año dicho acuerdo de abastecimiento. Desde octubre de 2003 la Sociedad comenzó a percibir el subsidio establecido por el Art. 75 de la Ley 25.565.

 

• Continuando con las medidas para adecuar los compromisos de venta a la realidad de los escenarios actuales de disponibilidad de gas, para el periodo 01/05/05 al 30/04/06 se renovaron los acuerdos a los clientes que tuviesen como vencimiento el 30/04/05, únicamente en la modalidad sólo transporte, siempre que se tratase de Grandes Usuarios.

 

Se prorrogaron las ofertas a los clientes de transporte (clientes directos que se compran su propio gas) con vigencia hasta el30/04/06, incrementando el periodo de cesión de capacidad total durante el invierno hasta 120 días en aquellos días en que deben tener prioridad los servicios ininterrumpibles, incorporando a una ventana de 135 días las cantidades adicionales solicitadas por el cliente por encima de su firme histórico y con cláusulas de penalidad por consumos no autorizados.

 

Se mantuvo la misma capacidad diaria reservada de 2004 para los acuerdos con clientes de la categoría SGG, sin cláusula de renovación automática, con nominación semanal de consumos excedentes para el nuevo periodo, y una duplicación de las penalidades por consumos no autorizados (igualándolas a la penalidad de los Grandes Usuarios), aplicables al período invernal.

 

El ENARGAS dictó instrucciones de carácter general que limitan la posibilidad de establecer restricciones a la parte firme de la reserva de capacidad inicial de las estaciones de GNC, confiriendo a las estaciones un derecho sobre su RMI, en la medida en que la respalden con utilización efectiva. En consecuencia, la Sociedad ofreció y formalizó acuerdos sólo en las modalidades dispuestas por el ENARGAS.

 

• Como consecuencia de las dificultades para acceder a mayor capacidad de transporte y provisión de gas de los productores y el incremento de la demanda en virtud de la distorsión de precios relativos del gas natural con relación a los combustibles alternativos, se continuó al igual que en 2004 con la postergación temporaria del otorgamiento de factibilidades para clientes SGP (3° escalón) con consumos superiores a 30m3/hora (720m3/día), y de ampliaciones de consumo para grandes usuarios industriales, salvo que los mismos aseguren contar con equipos duales u otra fuente alternativa de abastecimiento que les permitan ser interrumpibles. Asimismo, se continuaron recibiendo solicitudes de servicio requiriendo capacidad firme de parte de clientes industriales, las que en principio no pueden ser atendidas. Estas situaciones han sido informadas al ENARGAS.

 

• Durante el 2004 la mayoría de las estaciones de carga de GNC que operan en las provincias de Mendoza y San Luis han presentado a través de la cámara empresaria que las agrupa y/o individualmente, acciones judiciales solicitando la declaración de inconstitucionalidad de los Decretos 180/2004 y 181/2004. En el marco de dichos procesos, los Juzgados Federales de Mendoza, San Luis y San Rafael ordenaron precautoriamente la suspensión de los efectos de los decretos mediante el dictado de medidas cautelares cuya vigencia se mantiene a la fecha. En ciertos casos estas medidas precautorias han sido apeladas por la Sociedad, encontrándose aún pendientes de resolución por parte de las Cámaras de Apelaciones respectivas.

 

• El 08/06/04 se publicó la Resolución 606/2004 de la SE por la cual se permite a determinados clientes intercambiar, revender o ceder el servicio brindado por la prestataria de distribución de gas natural por redes en la medida que se trate de reserva de capacidad u obligaciones de tomar o pagar u otras equivalentes. La reventa de los servicios quedó habilitada para realizarse en forma total o parcial, aplicable tanto a los servicios completos como de sólo transporte y/o distribución. En tanto sea físicamente posible, las distribuidoras deben brindar como mínimo un servicio de distribución interrumpible.

 

El MEG, instituido por el Decreto 180/2004, cuyo operador es la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que está dirigido a posibilitar transacciones de compraventa de gas natural entre diversos actores de la industria, entró en operaciones durante el segundo trimestre de 2005 de manera limitada, dado que opera en transacciones spot de gas y se lo utiliza como registro para la publicación de operaciones de reventa de Capacidad Diaria Reservada en el marco de la Resolución SE 606/2004.

 

La SE, a través de la Resolución 939/2005 del 04/08/05 aprobó el "Régimen complementario del despacho de gas natural, que contempla el funcionamiento del mercado spot del gas natural que opera en el ámbito del MEG".

 

• El 23/05/05 se publicó la Resolución SE 752/2005 mediante la cual se reglamentan -principalmente- los artículos 4° y se del Decreto PEN 18112004. Esta normativa establece la prohibición a las distribuidoras -a partir del 01/08/05- de vender gas a los siguientes segmentos de usuarios: Grandes Usuarios Venta FD e ID, usuarios SGG y SGP -tercer escalón- (consumos superiores a 150.000 m3/mes al momento de la publicación de esta resolución). Tal prohibición se extiende -a partir del 01/01/06- al resto de los usuarios SGP3 y a las estaciones de GNC. Estas últimas deberán comprar su gas a través del MEG mediante 01 estandarizadas.

 

Esta misma resolución autoriza a los usuarios a contratar con los productores de gas la cuota parte proporcional del gas contratado por las distribuidoras con dichos productores (ya sea que se cuente con contrato reestructurado en los términos del Acuerdo o que deriven de gas redireccionado por el ENARGAS en el mismo marco). El perfil de consumo con el que contratarían los usuarios que califiquen sería el correspondiente al período abril 2003-marzo 2004 (12 meses previos a la firma del Acuerdo).

 

Esta situación, si bien en principio significa la reducción de las cantidades contratadas por la Sociedad con los Productores, el Art. 16 de la Resolución SE 752/2005 permite restablecer obligaciones de entrega por parte de éstos por hasta los volúmenes comprometidos en el Acuerdo en la medida que sea necesario para abastecer los consumos prioritarios que permanecen bajo obligación de suministro por la Sociedad. Se estima que se podría complicar el abastecimiento al segmento de servicios prioritarios (R, SGP 1 y 2) por parte de la Sociedad en el caso de condiciones climáticas más rigurosas que generen una demanda prioritaria que exceda el volumen asignado en el Acuerdo. Dicha situación ha sido advertida al ENARGAS y a la SE, y eventualmente obligará a la Sociedad a abastecerse del MEG o a redireccionar gas de Grandes Usuarios.

 

Por Resolución SE 930/2005 del 26/07/05 el plazo del 01/08/05 se prorrogó hasta el 01/09/05, fecha a partir de la cual tuvo efectiva vigencia. Mediante sucesivas notas, la SE instruyó para que a los usuarios que luego del 01/09/05 aún no hubieran registrado sus contratos de abastecimiento de gas, obligatoriamente la Licenciataria les asignara un Productor bajo determinadas pautas, para que éste les facturase el gas consumido. También se definió que una vez vencido el plazo del 31/10/05, si algún consumidor directo continuaba sin acordar y registrar su contrato de suministro, la Sociedad y la Transportadora quedaban inhabilitadas para asignarles gas.

 

• La SE emitió la Resolución 2020/2005 publicada el 23/12/05 en la cual modifica la Resolución SE   752/2005 en lo que se refiere a la segunda etapa del proceso de desagregación de los servicios de venta de gas, transporte y distribución ("unbundling"), disponiendo la subdivisión de la categoría SGP3 en tres Grupos, en función del consumo anual de los 12 meses previos a la firma del Acuerdo: Grupo I Usuarios que consumieron más de 365.000 m31año, Grupo II Usuarios que consumieron entre 180.000 y 365.000 m3/año, y Grupo III Usuarios que consumieron menos de 180.000 m3/año. Para el Grupo I confirma la fecha de unbundling para el 01/01/06, para el Grupo II establece una prórroga hasta el 01/03/06, mientras que la fecha del Grupo III será definida oportunamente por la SE.

 

Establece además una serie de condiciones para el caso de Clientes que no hayan suscrito contratos de suministro a la fecha en que le corresponde adquirir el gas en forma directa.

 

La misma Resolución SE 2020/2005 establece también una prórroga para las estaciones de GNC fijando en el 01/03/06 la fecha a partir de la cual estos usuarios deberán adquirir el gas en forma directa mediante un mecanismo de ofertas irrevocables presentadas en el MEG.

 

• El 11/04/05 se publicó la Resolución de la SE 624/2005 por la cual se restableció desde el 10/04/05 y hasta el 30/09/05 la vigencia del Programa de Uso Racional de la Energía en el marco del Programa de Uso Racional del Gas Natural ("PURE"), creado por la Resolución 415/2004 de la SE, a los fines de mejorar las condiciones de abastecimiento interno de gas natural y de energía eléctrica en todo el territorio nacional. El PURE se estableció en el 2004 con una vigencia de un año prorrogable a criterio de la SE. Por la Resolución 942/2004 publicada el 15/09/04, la SE dispuso que el PURE no se aplicara entre el 15/09/04 y el 30/04/05.

 

En particular, para esta nueva aplicación del PURE se establecieron algunas modificaciones entre las que se destaca el diferente criterio a utilizar respecto de la comparación de los periodos de consumo, ya que no se debe realizar como en 2004 sobre una pauta cronológica, sino mediante la comparación de periodos llamados "de referencia" que tengan temperaturas medias equivalentes.

 

Con la Resolución 88112005, publicada el 18/07/05, la SE introdujo nuevas modificaciones a la metodología de cálculo de las variaciones del consumo, las que fueron recogidas por la Resolución 3245 del ENARGAS, de fecha 20/07/05.

 

Los importes correspondientes a los cargos adicionales integran un Fondo Fiduciario determinado por el ENARGAS.

 

• Se llevó a cabo un continuo análisis de la evolución de los precios de los insumas, bienes y servicios, y de las posibles sustituciones de los mismos, dado que los efectos de la inflación se han ido reflejando en los costos de la Sociedad pese a la prudencia y austeridad ejercidas, mientras que no ha existido reconocimiento alguno de esos mayores costos en las tarifas. Por otra parte, los incrementos salariales dispuestos en su momento por el propio Gobierno Nacional para el sector privado de la economía y los acordados entre los distintos sectores empresariales y sindicales, también tienen consecuencias que afectan las actividades propias y tercerizadas, generando un estado de constantes negociaciones con los proveedores.

 

• A fines de 2004 se acordó una extensión de la vigencia del convenio colectivo de trabajo con vigencia hasta el 31/08/05, sin modificaciones al cuerpo original. Producto de esa prórroga se otorgó una gratificación extraordinaria por única vez al personal comprendido en el mismo. Con vigencia desde el 01108/05 hasta el 01/05/06 se firmó un acuerdo con el Sindicato que representa al personal dentro de convenio, por el cual se ajustaron las remuneraciones promedio de dicho personal en aproximadamente un 16% para el segundo semestre de 2005, con un 4% adicional aplicable al primer cuatrimestre de 2006.

 

• En lo que respecta a la estructura remunerativa gerencial se mantiene la política de retribuciones fijas acordes al mercado, complementada con una bonificación anual sujeta al cumplimiento de objetivos gerenciales, quedando a cargo de la Sociedad la movilidad personal de esta categoría. La retribución del Directorio es fijada por la Asamblea de Accionistas, conforme lo establecen el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades 19.550.

 

• En materia financiera, se mantuvo la aplicación de políticas financieras específicas a los efectos de atender las necesidades ciertas y eventuales de fondos durante el ejercicio, mediante el uso adecuado del flujo de ingresos de la Sociedad.

 

• En el aspecto organizacional, se ejecutaron las adecuaciones necesarias en los procedimientos y controles existentes, la puesta en práctica de nuevas regulaciones sobre los procesos, la actualización de manuales, y la emisión de informes sobre auditorías específicas realizadas, como parte del programa de mejora continua. En lo relativo a los sistemas informáticos, se continuaron desarrollando a aplicaciones afines a la gestión, y se efectuaron las adaptaciones necesarias de las aplicaciones de despacho de gas y de comercial para el cumplimiento de nuevas normativas.

 

En los primeros dos meses del año se desarrollaron y finalizaron tareas complementarias a la fase 2 sobre implementación de mejoras de corto plazo, previstas en el proyecto de seguridad tecnológica, al tiempo que se inició la fase 3 sobre medidas de largo plazo. También se desarrollaron las etapas previstas para el ejercicio, relativas a los nuevos sistemas de administración de recursos humanos y de análisis de riesgo de las líneas de distribución y transmisión de gas por redes, dentro del proyecto de integridad de duetos.

 

• Se llevó a cabo el programa anual de capacitación en el marco de un plan a largo plazo de desarrollo integral de recursos humanos, abarcando aspectos técnicos específicos, de gestión y administración de negocios, y de entrenamiento y aplicación práctica de conocimientos generales y particulares. En el transcurso del año 2005 se insumieron 8.312 horas/hombre de capacitación, con el propósito fundamental de fortalecer el uso de prácticas gestionales de trabajo en equipo, de aplicación de herramientas de management y gestión, para alcanzar la plena integración de todos los niveles de la Sociedad.

 

• Institucionalmente, se desarrollaron campañas masivas de concientización sobre los riesgos inherentes al monóxido de carbono, de difusión de medidas preventivas respecto de conexiones irregulares y, en conjunto con ADIGAS (Asociación de Distribuidoras de Gas), de divulgación de las medidas para el uso racional del gas natural a través de publicaciones en oficinas de atención al cliente y escuelas. Asimismo, se desarrollaron jornadas de actualización sobre normas técnicas y de prevención del monóxido de carbono para instaladores de gas matriculados.

 

La gestión 2006

 

Principales aspectos de la actividad

 

• La Sociedad continúa realizando los esfuerzos necesarios para satisfacer los requerimientos que la demanda exige al sistema de distribución, en particular para los clientes prioritarios del servicio, no habiéndose registrado en el año limitaciones al consumo derivado de la capacidad de distribución.

 

• Se incrementó el sistema de distribución en 186.427 metros de cañerías de redes y gasoductos y en 12.122 nuevos servicios. En comparación con el año 2005, el sistema se expandió en aproximadamente un 1,9%. Al finalizar el año 2006 alcanza una extensión aproximada a los 10.034 kms. de redes y gasoductos. El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 72,3% sobre redes y gasoductos recibidos.

 

• Aún cuando la actividad de la Sociedad no genera residuos contaminantes, la preservación y protección del medio ambiente es uno de sus objetivos principales. Las operaciones se ajustan en forma sustancial a las normas y procedimientos relativos a esta materia. En el transcurso del año se ejecutó el programa de búsqueda y reparación de fugas, por el cual se relevaron aproximadamente 2.352 kms. de redes en zonas de alta densidad habitacional y 1.555 kms. en zonas de baja densidad.

 

• Se llevaron a cabo los recorridos anuales referidos al control técnico programado de las estaciones de GNC sujetas a verificación -con la concreción de 603 inspecciones- y los correspondientes al mantenimiento previsto de redes, gasoductos y cámaras, como así también a la supervisión técnica de los Subdistribuidores. En el marco de la Resolución ENARGAS 3.164/2005, se efectuaron las inspecciones correspondientes a establecimientos educacionales de las provincias del área de servicio.

 

• Con el objetivo de asegurar el normal abastecimiento de gas en las condiciones pautadas en la Licencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades operativas previstas en el programa anual: potenciación y renovación de redes y servicios; interconexiones de cañerías de media y baja presión; construcción del ramal paralelo Pantanillo-Mosconi Etapa JI; obras de interconexión de plantas reguladoras; renovación de ramales de gasoductos en Maipú Il, Mayor Drumond, y cruces del Río San Juan y del Río Quinto; alimentación del parque industrial de San Luis; ampliación y mejora de los sistemas de odorización y de protección catódica; adquisición de nuevos medidores industriales y unidades correctoras de caudales; compra de cañería para la construcción de la Etapa IV del gasoducto paralelo La Dormida-Las Margaritas; la remodelación de centros operativos y de sectores de la planta técnica; renovación parcial del parque automotor; y otras inversiones menores, todas ellas sujetas a un estricto cumplimiento de pautas preestablecidas de austeridad en la aplicación de recursos, privilegiando la seguridad, continuidad y control del sistema de distribución atento a la coyuntura planteada por la Ley de Emergencia.

 

• En el marco del programa de Fideicomisos de Gas constituido por la Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ("MPFlPyS") ND 185/2004, conforme las reglamentaciones vigentes en la materia, Ley 26.095, Decreto 180/2004 y concordantes, la Sociedad inició gestiones ante la Secretaría de Energía ("SE") y el ENARGAS a los efectos de incluir en dicho programa las obras de infraestructura que la Sociedad propone realizar con el propósito de aumentar la capacidad del sistema, para proveer a la satisfacción de la demanda.

 

Se trata de las obras Ampliación Gasoducto paralelo La Dormida-Las Margaritas; Construcción Planta Compresora Mendoza Norte; y Ampliación Ramal Mendoza Norte-Pantanillo Etapa l. Tales obras califican en los términos del objeto previsto para las obras de expansión y/o extensión en el marco del Artículo 2° de la Ley 24.076. La Sociedad ya cuenta con la adhesión de los Gobiernos de las provincias de San Juan y Mendoza y se encuentra gestionando la inclusión de las inversiones necesarias en el sistema de Fondos Fiduciarios.

 

• La Subsecretaria de Combustibles ("SSC") mediante Nota SSC 938/2006 de fecha 09/05/06, en el marco de lo dispuesto por Ley N" 26.019, solicitó a la Sociedad la presentación de un proyecto para el abastecimiento de gas natural a la localidad de Malargüe, que resulte técnicamente factible y económicamente conveniente para usuarios R y SGP 1 o y 2° escalón, actualmente abastecidos con GLP por redes. De acuerdo a lo requerido, la Sociedad presentó las siguientes alternativas: un Proyecto Básico que contempla la demanda de los clientes R y SGP 1 o y 2° escalón, más las alternativas de abastecimiento a las estaciones de GNC y a los clientes SGP3; y un Proyecto Alternativo que contempla además la demanda de los centros turísticos de la zona como lo son Las Leñas y Los Molles, entre otros. A su vez cada una de estas alternativas contiene variantes de trazado.

 

• Los inconvenientes respecto de la disponibilidad de gas en boca de pozo, las restricciones respecto del incremento de la capacidad de transporte y las dificultades económicas generalizadas, provocaron luego de la crisis de 2001/2002 que los planes de saturación de redes se vieran demorados. No obstante, aún sin financiamiento, el estímulo de la marcada diferencia de precios entre el gas natural y los combustibles sustitutos, hizo que una gran cantidad de usuarios se incorporaran o reincorporaran a las redes de gas natural. En ese sentido, a pesar de las dificultades mencionadas, y de acuerdo con la Nota ENARGAS No 4.596/2004, se llevaron a cabo actividades con la finalidad de atender las necesidades de expansión y abastecimiento de las redes del área licenciada.

 

• Se realizaron aproximadamente 1.600 anteproyectos de suministros para nuevas redes, que involucran a aproximadamente 62.000 frentistas. En el Centro de Atención Telefónica se recibieron y atendieron más de 93.500 llamadas con un 96% de eficiencia de atención dentro de los 40 segundos. También se realizaron 2.456 procedimientos de seguridad preventivos para la detección de conexiones irregulares. Asimismo, se desarrollaron con normalidad los procesos de medición de consumos, facturación y cobranzas, con la distribución de más de 2.560.000 facturas.

 

• Se continuó con el análisis de la evolución de los precios de los insumos, bienes y servicios, y de las posibles sustituciones de los mismos, dado que los efectos de la inflación se han ido reflejando en los costos de la Sociedad pese a la prudencia y austeridad ejercidas, mientras que no ha existido reconocimiento alguno de esos mayores costos en las tarifas. Por otra parte, los incrementos salariales dispuestos en su momento por el propio Gobierno Nacional para el sector privado de la economía y los acordados entre los distintos sectores empresariales y sindicales, también tienen consecuencias que afectan las actividades propias y tercerizadas.

 

• Con vigencia 01/05/06, se renovaron las escalas salariales del Convenio Colectivo de Trabajo aplicable al personal incluido en el mismo, acordándose un ajuste de remuneraciones de 8% a partir de mayo y de 4% adicional desde noviembre, con vencimiento del acuerdo el28/02/07.

En lo que respecta a la estructura remunerativa gerencial se mantiene la política de retribuciones fijas acordes al mercado, con una bonificación anual sujeta al cumplimiento de objetivos gerenciales, quedando a cargo de la Sociedad la movilidad personal de esta categoría. La retribución del Directorio es fijada por la Asamblea de Accionistas, conforme lo establecen el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades 19.550.

 

• Se mantuvo la aplicación de políticas financieras específicas a los efectos de atender las necesidades ciertas y eventuales de fondos durante el periodo, mediante el uso adecuado del flujo de ingresos de la Sociedad. De acuerdo a lo resuelto oportunamente por la Asamblea de Accionistas, la Sociedad distribuyó en los meses de abril, julio y setiembre respectivamente, la primera, segunda y tercera cuota de tres iguales, correspondientes a los dividendos aprobados sobre los Estados Contables al 31/12/05.

 

• Se ejecutaron las adecuaciones necesarias en los procedimientos y controles existentes, la puesta en práctica de nuevas regulaciones sobre los procesos, la actualización de manuales, los cambios de estructura y definiciones de puestos de trabajo que fueron necesarios, y la emisión de informes sobre auditorías específicas realizadas, como parte del programa de mejora continua.

 

En lo relativo a los sistemas informáticos, se continuaron desarrollando aplicaciones afines a la gestión, y se efectuaron las adaptaciones necesarias de las aplicaciones de despacho de gas y de comercial para el cumplimiento de nuevas normativas. Asimismo, se desarrollaron y finalizaron tareas complementarias a la fase 3 sobre implementación de medidas de largo plazo, previstas en el proyecto de seguridad tecnológica. También se desarrollaron actividades de mantenimiento y ajuste sobre el nuevo sistema de administración de recursos humanos y se implementó el sistema de gestión de integridad de duetos para las líneas de distribución y transmisión de gas por redes.

 

• Se llevó a cabo el programa anual de capacitación con desarrollo de aproximadamente 3.200 horas/hombre durante el primer semestre de 2006 aplicadas a distintos aspectos técnicos y de gestión. Institucionalmente, se llevó a cabo una masiva campaña de concientización para disminuir los riesgos del monóxido de carbono, y se organizó en la ciudad de San Juan, conjuntamente con el ENARGAS, las Jornadas de Actualización de Normas Técnicas y de Prevención de Monóxido de Carbono para Instaladores y Organismos de Seguridad.

 

El gas

 

• La Resolución 208/2004 del MPFIPyS -publicada el 22/04/04- homologa el "Acuerdo para la Implementación del Esquema de Normalización de los Precios del Gas Natural en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, Dispuesto por el Decreto 181/04 (el "Acuerdo"), que fuera suscripto el 02/04/04 entre la SE y los principales productores de gas, previendo la normalización de precios de gas en el PIST a la fecha límite que dispone el citado decreto (31/12/06).

 

Para ello establece un procedimiento concreto que contempla un sendero de 4 ajustes progresivos para el gas que compran: (i) las distribuidoras para su segmento "industrial" (excluidos los consumos Residenciales y SGP 1 y 2); (ii) los nuevos consumidores industriales que adquieran gas natural en forma directa a los productores; y (iii) las usinas termoeléctricas que generan para el mercado interno.

 

Adicionalmente, se suspenden -durante la vigencia del Acuerdo- todos los procesos y reclamos de los productores contra las distribuidoras por la pesificación de los acuerdos de provisión de gas, aunque se requirió un acuerdo previo de suspensión de los plazos para evitar la prescripción, ante la eventualidad de que por incumplimiento del Estado de sus obligaciones asumidas en el Acuerdo, éste pierda vigencia.

 

• La Resolución SE 1.329/2006 actualiza el "Acuerdo" redefiniendo los conceptos que deben ser considerados como volúmenes comprometidos por los productores para el abastecimiento interno: a) cantidades adicionales redireccionadas por la SE y el ENARGAS a las distribuidoras en concepto de DDR para el abastecimiento de servicios prioritarios; b) saldos post unbundling de los volúmenes contratados por las distribuidoras a los productores; e) volúmenes contratados por los nuevos consumidores directos a los productores en virtud de las disposiciones del "Acuerdo", de la Resolución SE No 752/2005 y eones.; d) volúmenes a ser suministrados a estaciones de GNC bajo

cualquier concepto (incluidas Inyecciones Adicionales Permanentes "lAP" y cantidades spot) por hasta la RMl; y e) volúmenes contratados con productores o comercializadores por generadores, según las definiciones del "Acuerdo" al respecto.

 

Durante el ejercicio se mantuvieron vigentes los acuerdos que la Sociedad lograra reestructurar durante el 2004 con tres productores de gas bajo dos contratos, por un volumen equivalente al 30% de su necesidad anual. A pesar de las estrictas instrucciones impartidas por las autoridades en el marco de estos Acuerdos y de los ingentes esfuerzos realizados por la Sociedad, el principal proveedor de gas natural, YPF S.A., no readecuó ni aceptó ofertas por gas de la cuenca Neuquina. No obstante, continuó con provisión suficiente a requisitoria diaria de la Sociedad vía el mecanismo de redireccionamiento establecido por la SE y el ENARGAS. A comienzos de febrero de 2005 se recibió de YPF S.A. una oferta irrevocable para la provisión de la cuenca Neuquina, que no satisfacía las necesidades de la Sociedad, por lo que se realizó una contrapropuesta. Las negociaciones  continuaron durante el año 2005 y, en marzo de 2006, la Sociedad remitió a YPF S.A. los términos bajo los cuales sería posible acordar la renovación del contrato por el plazo remanente del Acuerdo.

 

En setiembre la Sociedad manifestó formalmente, a YPF S.A. y demás productores con los cuales ha mantenido contratos vigentes hasta el 31/12/2006, su voluntad de renovar la relación contractual o fáctica de abastecimiento, contemplando en tal sentido lo estipulado en el Art. 16 de la Resolución SE N" 752/2005, y manteniendo los demás términos y condiciones conforme surja de la eventual prórroga del "Acuerdo". Solamente un productor respondió, manifestando la imposibilidad de negociar lo requerido dada la incertidumbre existente respecto de la normativa aplicable o que pueda emitir la autoridad regulatoria.

 

No obstante, ante la falta de acuerdo entre la Secretaria de Energía y los Productores para resolver la situación de abastecimiento a las distribuidoras al vencimiento del Acuerdo (a partir del 01/01/07), los Productores con contratos con la Sociedad manifestaron su voluntad de prorrogar estos contratos hasta el 30/04/07. En similar sentido la Sociedad recibió una comunicación de YPF S.A. informando que mantendría sus compromisos de abastecimiento durante los 2 primeros meses de 2007, durante los cuales se previó retomar las negociaciones. La Sociedad manifestó su conformidad con la prórroga y disposición a lograr formalizar un acuerdo.

 

La Sociedad no puede asegurar el resultado de las negociaciones y es por ello que hasta tanto se obtengan derechos contractuales sobre el gas necesario para los consumos prioritarios, la Sociedad se ve obligada a requerir los volúmenes faltantes a la SE y el ENARGAS bajo los mecanismos previstos en la normativa vigente de manera similar a lo aplicado durante los años 2004, 2005 y 2006.

 

• Mediante instrucciones precisas, la SE convalidó que se procediera a la cancelación, para el periodo comprendido entre el 11/06/04 y el 25/08/04, de las diferencias determinadas en ciertas facturas por compra de gas derivado en función de la Disposición 27/2004 de la SSC (actualmente reemplazada por la Resolución 659/2004 de la SE), que reglamentan restricciones a la exportación de gas y mecanismos para priorizar el mercado interno, por cuanto corresponde a la Autoridad de Aplicación informar con la periodicidad suficiente el detalle de productores que cumplieron con la provisión al mercado interno y aquellos que incumplieron, pues en función de ello se determina el precio que se debe pagar por el gas entregado (paridad exportación o precio de cuenca, respectivamente). En tal sentido y conforme lo avalado por la SE, se solicitó al ENARGAS el traslado a tarifas de estos montos incrementales.

 

Las inyecciones de gas de exportación efectuadas en los periodos comprendidos entre el 24/04/04 y el 10/06/04 y las derivadas por aplicación de la Resolución SE 659/2004 durante el invierno de 2005, continúan con saldos no autorizados pendientes de convalidación por parte de la SE y el ENARGAS.

 

• Con relación a la subzona Malargüe, se continuó operando con normalidad la planta de inyección de propano indiluido para la sustitución de volúmenes de gas natural, como solución al problema de la creciente declinación de los pozos productores de gas que abastecen a la localidad. Asimismo, mediante la Resolución de la SE 419/2003 se renovó el acuerdo de abastecimiento de gas propano para redes de distribución de gas propano indiluido, ratificado por el Decreto 934/2003 de fecha 22/04/03, por un periodo de un año, a un precio de salida de planta acordado en 300 $/TM, debiendo la Sociedad complementar los volúmenes de gas requeridos con otro proveedor al ser insuficiente el cupo asignado al proveedor original mediante el Decreto 1.801/2004 del 10/12/04, se prorrogó con retroactividad al 01/05/04 y también por el plazo de un año dicho acuerdo de abastecimiento.

 

La Sociedad estima que se establecerá la prórroga o un nuevo acuerdo que mantenga el cupo de gas a precio regulado aún cuando a la fecha de la presente, dicho acuerdo todavía no fue comunicado. En relación al gas natural, la Sociedad ha sido informada del cambio de titularidad del concesionario del área que abastece a Malargüe y ha rediseñado la relación comercial con el nuevo operador del área en función de la normativa aplicable, teniendo en cuenta la particular situación de que el único cliente abastecido regularmente con gas natural es la estación interrumpible de GNC, quien debe adquirir el gas en forma directa de este productor.

 

No obstante, ante la sensible reducción de los volúmenes de gas natural entregados por este yacimiento y tomarse totalmente ineficiente tanto técnica como económicamente la operación de la planta compresora para estos caudales, se notificó a la estación de GNC con copia al ENARGAS y demás Autoridades, que a partir del 30 de abril de 2007, la Sociedad cesará la operación de dicha planta y consiguientemente no continuará con el transporte y distribución del gas natural a la GNC. La Sociedad desconoce la opinión del ENARGAS. En otro orden y desde octubre de 2003, la Sociedad comenzó a percibir el subsidio establecido por el Art. 75 de la Ley 25.565.

 

La actividad en 2007

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el décimo sexto ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior:

 

Principales indicadores- Datos al 31 de diciembre de cada año    

2007

2006

Clientes     

443.204

423.353

Incremento acumulado desde 1993    

210.624

190.773

Participación en la venta de gas en la Argentina (%) (1)      

7,2

7,3

Capacidad de transporte reservada (millones de m3 día)   

4,45

4,45

Volumen anual de gas entregado en millones de ml   

2.286,2

 

2.196,5

Venta bruta anual de gas en M$ (2)   

189,3

164,5

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ (2)   

26,2

17,5

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ históricos    

36,5

29,4

Activo fijo total en millones de $ (2)   

518,5

526,2

Monto global de inversiones anuales en millones de $ (2)   

15,1

20,8

Inversiones en millones de dólares estadounidenses de cada año (3)  

4,9

6,9

Inversiones en millones de dólares estadounidenses desde 1992 (3)   

146,0

141,1

Sistema de distribución en kilómetros (kms.)   

88,7

89,2

Monto total de Impuestos pagados en el año en MS (5)

10.558

10.034

Incremento del sistema de distribución en kms. respecto del año anterior    

517

187

Incremento del sistema de distribución en kms. desde 1992  

4.717

4.210

Cantidad de empleados  

303

299

Cantidad de clientes por empleado   

1.463

1.416

 

Principales aspectos de la actividad

 

La regulación y los principales acuerdos

 

• La Sociedad desarrolla una actividad regulada y por Jo tanto la planificación que realiza del negocio está enmarcada dentro de los límites que establece el contrato de licencia y el marco regulatorio. Dichos limites han sido a su vez modificados existiendo una ingerencia cada vez más pronunciada del Estado en cuanto a la esencia y la forma de lo que debe hacer la Sociedad. No obstante, debe destacarse que la planificación es realizada por el Directorio de la Sociedad teniendo en cuenta los límites antes indicados y, por lo tanto, no existe una planificación centralizada de la sociedad controlante que se deba seguir. Las decisiones y medidas de ejecución de las mismas son consideradas y tomadas por la propia Sociedad.

 

• En los capítulos siguientes, particularmente en los títulos "El gas" y "'El transporte", se exponen los principales acuerdos propios de la actividad de la Sociedad y las incumbencias de los mismos. Dentro del marco regulatorio, su consideración global permite observar que los mismos condicionan relativamente la autonomía de la Sociedad.

 

La gestión

 

• La Sociedad, conforme a su política central de sostener el normal y seguro abastecimiento de gas natural en las condiciones pautadas en la Licencia, continúa realizando los esfuerzos necesarios para satisfacer los requerimientos que la demanda exige al sistema de distribución, en particular para los clientes prioritarios del servicio, no habiéndose registrado en el año 2007 limitaciones al consumo derivado de la capacidad de distribución. En particular, en el presente y subsiguientes capítulos se tratan las políticas, objetivos y actividades a tenor y complemento de la política general referida.

 

• Durante el ejercicio se incrementó el sistema de distribución en 516.783 metros de cañerías de redes y gasoductos y en 21.725 nuevos servicios. En comparación, el sistema se expandió en aproximadamente 5,2% con respecto al 31/12/06. Al finalizar el 2007 alcanza una extensión aproximada a los 10.551 kms. de redes y gasoductos. El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 81,1% sobre redes y gasoductos recibidos.

 

• Aún cuando la actividad de la Sociedad no genera residuos contaminantes, la preservación y protección del medio ambiente forman parte de sus políticas y objetivos principales. Las operaciones se ajustan en forma sustancial a las normas y procedimientos relativos a esta materia. En el transcurso del año se ejecutó el programa de búsqueda y reparación de fugas, por el cual se relevaron aproximadamente 3.486 kms. de redes en zonas de alta y baja densidad habitacional.

 

• Se llevaron a cabo los recorridos anuales referidos al control técnico programado de las estaciones de GNC sujetas a verificación -con la concreción de 719 inspecciones- y los correspondientes al mantenimiento previsto de redes, gasoductos y cámaras, como así también a la supervisión técnica de los Subdistribuidores. En el marco de la Resolución ENARGAS 3.164/2005, se efectuaron las inspecciones correspondientes a establecimientos educacionales de las provincias del área de servicio. Por Resolución 52/2007 del 21/08/07, el ENARGAS prorrogó hasta el 31/12/08 el plazo para la finalización de las inspecciones de seguridad, y hasta el 31/10/07 para que las autoridades educacionales, a través de gasistas matriculados, evalúen el estado de las instalaciones.

 

• La Subsecretaría de Combustibles ("SSC") mediante su Nota 938/2006 de fecha 09/05/06, en el marco de lo dispuesto por Ley 26.019, solicitó a la Sociedad la presentación de un proyecto para el abastecimiento de gas natural a la localidad de Malargüe, que resulte técnicamente factible y conveniente para usuarios R y SGP 1 o y 2° escalón, actualmente abastecidos con GLP por redes. De acuerdo a lo requerido, la Sociedad presentó las siguientes opciones: un Proyecto Básico que contempla la demanda de los clientes R y SGP 1 o y 2° escalón, más las alternativas de abastecimiento a las estaciones de GNC y a los clientes SGP3; y un Proyecto Alternativo que contempla además la demanda de los centros turísticos de la zona como Las Leñas y Los Molles, entre otros. A su vez cada una de estas posibilidades contiene variantes de trazado.

 

El ENARGAS con fecha 14/09/07 emitió la Nota ENR/CRyS 6.774 solicitando la ratificación y/o rectificación de la información presentada .y la elaboración de un nuevo proyecto que considere la variante de disponer del abastecimiento desde a un gasoducto de TGN SA. De acuerdo a lo requerido, la Sociedad por nota GTO 5726/07 de fecha 26/10/07, ratificó la información presentada según el anteproyecto 65A30 y el anteproyecto alternativo, en el cual se adjunta la traza teórica tentativa para abastecer a Malargüe desde el Sistema de TGN.

 

• Se realizaron aproximadamente 1.680 actualizaciones y anteproyectos de suministros para nuevas redes. En el Centro de Atención Telefónica se recibieron y atendieron más de 1 O 1.600 llamadas con un 94% de eficiencia de atención dentro de los 40 segundos. También se realizaron aproximadamente 1.61 O procedimientos de seguridad preventivos para la detección de conexiones irregulares. Asimismo, se desarrollaron con normalidad los procesos de medición de consumos, facturación y cobranzas, con la distribución de aproximadamente 2.658.000 facturas.

 

• Conteste con la política de manejo prudente y austero de los recursos, se continuó con el análisis de la evolución de los precios de los insumas, bienes y servicios, y de las posibles sustituciones de los mismos, dado que los efectos de la inflación se han ido reflejando en los costos de la Sociedad, mientras que no ha existido reconocimiento alguno de esos mayores costos en las tarifas. Por otra parte, los incrementos salariales sugeridos en su momento por el propio Gobierno Nacional para el sector privado de la economía y los acordados entre los distintos sectores empresariales y sindicales, también tienen consecuencias que afectan las actividades propias y tercerizadas.

 

• Se renegoció el Convenio Colectivo de Trabajo por el término de tres años, con escalas salariales acordadas para el periodo 01/07/07 al 30/06/08.

En lo que respecta a la estructura remunerativa gerencial se mantiene la política de retribuciones fijas acordes al mercado, con una bonificación anual sujeta al cumplimiento de objetivos gerenciales, quedando a cargo de la Sociedad la movilidad personal de esta categoría. La retribución del Directorio es fijada por la Asamblea de Accionistas, conforme lo establecen el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades 19.550.

 

• Como parte esencial de la política de formación y desarrollo de colaboradores, se ejecutó el plan anual de capacitación con una inversión de 4.391 horas/hombre.

 

• Se llevó a cabo la recurrente campana de concientización para disminuir los riesgos del monóxido de carbono, con la habitual identificación de la propia Sociedad, sin referencia al grupo de control social.

 

• Se mantuvo la aplicación de políticas financieras a los efectos de atender las necesidades ciertas y eventuales de fondos durante el ejercicio, mediante el uso adecuado del flujo de ingresos de la Sociedad. De acuerdo a lo resuelto oportunamente por la Asamblea de Accionistas, la Sociedad distribuyó en los meses de abril, julio y agosto las tres cuotas iguales y los intereses  correspondientes, por los dividendos aprobados sobre los Estados Contables al 31/12/06.

 

• Como ejecución de la política y objetivos de control interno y análisis de riesgos, se realizaron las adecuaciones necesarias en los procedimientos y controles existentes, la puesta en práctica de nuevas regulaciones sobre los procesos y manuales de gestión, la capacitación específica para la actualización de manuales, la creación y modificación de formularios, los cambios de estructura y descripción de los puestos de trabajo de la misma, y la emisión de informes sobre auditorías específicas realizadas y la proyección de otras, como parte del programa de mejora continua y de la definición de un modelo de organización, gestión y control que tiene por objeto el logro de niveles crecientes de transparencia y con fiabilidad de su sistema de control interno.

 

En particular, se realizaron actualizaciones de los procedimientos de compras y de contabilidad, de los manuales de atención telefónica, de ingeniería, de seguridad y calidad, y de operaciones y mantenimiento, y la elaboración del manual de gestión ambiental.

 

En lo relativo a los sistemas informáticos, se administró la seguridad de las aplicaciones y las operaciones rutinarias de resguardo de datos, se continuaron desarrollando las adaptaciones necesarias a las aplicaciones de despacho de gas y comercial, para el cumplimiento de nuevas normativas, automatizando procesos de cálculo e incorporando nuevas operatorias. Se implementó la página web de Ecogas (www.ecogas.com.ar), avanzando sobre la etapa 2 de su página institucional, se desarrolló e implementó la etapa 1 del software correspondiente al sistema de colectores de datos, y se llevó a cabo el mantenimiento de los sistemas existentes, y la construcción de otros destinados al apoyo de la gestión de la Sociedad.

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el décimo octavo ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior:

 

Principales indicadores- Datos al 31 de diciembre de cada año    

2009

2008

Clientes     

443.204

423.353

Incremento acumulado desde 1993    

210.624

190.773

Participación en el gas entregado en la Argentina (%) (1)       

7,2

7,3

Capacidad de transporte reservada (millones de m3 día)   

4,45

4,45

Volumen anual de gas entregado en millones de ml   

2.286,2

2.196,5

Venta bruta anual de gas en M$ (2)   

189,3

164,5

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ (2)   

26,2

17,5

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ históricos    

36,5

29,4

Activo fijo total en millones de $ (2)   

518,5

526,2

Monto global de inversiones anuales en millones de $ (2)   

15,1

20,8

Inversiones en millones de dólares estadounidenses de cada año (3)  

4,9

6,9

Inversiones en millones de dólares estadounidenses desde 1992 (3)   

146,0

141,1

Sistema de distribución en kilómetros (kms.)   

88,7

89,2

Monto total de Impuestos pagados en el año en MS (5)

10.551

10.034

Incremento del sistema de distribución en kms. respecto del año anterior    

517

187

Incremento del sistema de distribución en kms. desde 1992  

4.727

4.210

Cantidad de empleados  

303

299

Cantidad de clientes por empleado   

1.463

1.416

 

Principales aspectos de la actividad

 

La regulación y los principales acuerdos

 

• La Sociedad desarrolla una actividad regulada y por Jo tanto la planificación que realiza del negocio está enmarcada dentro de los límites que establece el contrato de licencia y el marco regulatorio. Dichos límites han sido a su vez modificados existiendo una intervención cada vez más pronunciada por parte de las Autoridades, influyendo en la operación de la Sociedad. No obstante, debe destacarse que la planificación es realizada por el Directorio de la Sociedad teniendo en cuenta los límites antes indicados y, por lo tanto, no existe una planificación centralizada de la sociedad controlante que se deba seguir. Las decisiones y medidas de ejecución de las mismas son consideradas y tomadas por la propia Sociedad.

 

• En los capítulos siguientes, particularmente en los títulos "IV.2.2. La Gestión", "IV.2.3. Las inversiones", "IV.2.5. Las Tarifas", "IV.2.6 El gas", "IV. 2.7 El transporte" y "IV.2.8 Los clientes", se exponen los principales aspectos propios de la actividad de la Sociedad y las incumbencias de los mismos. Dentro del marco regulatorio, su consideración global permite observar que los mismos condicionan relativamente la autonomía de la Sociedad.

 

El capítulo "IV.2.4 La emergencia y la renegociación del Contrato de Licencia dispuesta por el Estado Nacional" referencia los principales aspectos de la actual normativa que ha afectado ese marco regulatorio, como así también, se exponen ciertos hechos y consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para una acabada comprensión.

 

La gestión

 

La Sociedad, conforme a su política central de sostener el normal y seguro abastecimiento de gas natural en las condiciones pautadas en la Licencia, continúa realizando los esfuerzos necesarios para satisfacer los requerimientos que la demanda exige al sistema de distribución, en particular para los clientes prioritarios del servicio, no habiéndose registrado en 2009 limitaciones al consumo derivado de la capacidad de distribución. En particular, en el presente y subsiguientes capítulos se tratan las políticas, objetivos y actividades a tenor y complemento de la política general referida.

 

• Durante el ejercicio se incrementó el sistema de distribución en 627.543 metros de cañerías de redes y gasoductos y en 18.924 nuevos servicios. En comparación, el sistema se expandió en aproximadamente 5,68 % con respecto al total del 31/12/08. Al finalizar 2009, el mismo alcanza una extensión aproximada a los 11.673 kms. de redes y gasoductos.

 

El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 100,47% sobre redes y gasoductos recibidos.

 

Aún cuando la actividad de la Sociedad no genera residuos contaminantes, la preservación y protección del medio ambiente forman parte de sus políticas y objetivos principales. Las operaciones se ajustan en forma sustancial a las normas y procedimientos relativos a esta materia. En el transcurso del año, se ejecutó el programa de búsqueda y reparación de fugas para el año 2009, por el cual se relevaron aproximadamente 4.047 kms. de redes en zonas de alta y baja densidad habitacional.

 

• Se realizaron los recorridos anuales referidos al control técnico programado de las estaciones de GNC sujetas a verificación, con la concreción de 758 inspecciones, y los correspondientes al mantenimiento previsto de redes, gasoductos y cámaras, como así también a la supervisión técnica de los Subdistribuidores.

 

• Ante el requerimiento de la Subsecretaria de Combustibles ("SSC") mediante su Nota 938/2006 de fecha 09/05/06, en el marco de lo dispuesto por Ley 26.019, la Sociedad presentó dos opciones para el abastecimiento de gas natural a la localidad de Malargüe. A su vez cada una de estas posibilidades contenían variantes de trazado.

 

Luego de una serie de instancias y de la presentación por parte de la Sociedad de un anteproyecto alternativo, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) redefinió la traza del gasoducto, por la que se tomará gas desde la planta compresora de Papagayos perteneciente a la empresa Gasoducto GasAndes (Argentina) S.A. ("GasAndes"), teniendo también como objeto ejecutar el proyecto bajo un régimen de fideicomisos, el que incluye responsabilidades de la Secretaria de Energía de la Nación (SE) como organizador, de Nación Fideicomisos S.A. como fiduciario, del Gobierno de la Provincia de Mendoza como fiduciante, de la Distribuidora como fiduciante y gerente de proyecto y del propio ENARGAS como representante del organizador.

 

La Sociedad ha concretado su apoyo técnico para la realización del llamado Proyecto de Provisión de Gas Natural a la ciudad de Malargüe (Gasoducto Papagayos-Malargüe). Dicho proyecto ha sido presentado al ENARGAS mediante Nota GC 3.602/08 el día 04/07/08, incluyendo pliegos técnicos y bases y condiciones, planos de anteproyectos y manual conceptual de diseño. Por otra parte, con fecha 07/08/08, la Sociedad suscribió un acta acuerdo en carácter de Gerente de Proyecto del Gasoducto de Alimentación a la ciudad.

 

Mediante Nota ENRG UCF/GD/GAL 1.138 del 02/12/08. el ENARGAS manifestó no tener objeciones de orden técnico que formular a los borradores de Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y Técnicos preparados por la Sociedad.

 

La Sociedad no ha aceptado ni financiar, ni construir el citado gasoducto, dado que, prioritariamente sus inversiones están dirigidas a mantener el sistema de distribución existente en condiciones razonables de operación. El ENARGAS se reserva el derecho de asignación de la operación y mantenimiento de este gasoducto.

 

El 02/03/09 se realizó el acto de apertura de las ofertas, habiéndose recibido una sola presentación, que fue descalificada por no cumplir con las condiciones establecidas en el pliego, lo que fue ratificado por el ENARGAS, quien a su vez solicitó se procediera en un breve plazo a la realización de un nuevo llamado a licitación, aspecto que se cumplimentó en debida forma. Sumadas a los oferentes potenciales de la primera licitación, dos nuevas empresas habían adquirido el pliego de la segunda licitación hasta el 21/05/09, día en que la Sociedad recibió una solicitud del Gobierno de la Provincia de Mendoza respecto de suspender el proceso licitatorio hasta nuevo aviso.

 

En el mes de agosto de 2009 la Municipalidad de Malargüe presentó en la Subsecretaria de Hidrocarburos, Minería y Energía una solicitud para que la construcción del Gasoducto Papagayos-Malargüe se concrete con caños de mayor diámetro (10 pulgadas), aspecto que fue apoyado por la Gobernación de la Provincia de Mendoza en el traslado del pedido efectuado al ENARGAS. En setiembre de 2009, el ENARGAS corrió traslado de tal solicitud para que la Sociedad se expida al respecto.

 

Finalmente, el Gobierno de Mendoza aprobó que el gasoducto del proyecto fuese de 8 pulgadas de diámetro. El 30/12/09 se presentaron el nuevo proyecto y las modificaciones técnicas en los pliegos, restando una confirmación de datos de Gas Andes. Además, se realizaron gestiones ante el ENARGAS para actualizar las condiciones de financiamiento a incluir en los pliegos y avanzar con los contratos pendientes de Fideicomiso y Gerenciamiento.

 

Se realizaron aproximadamente 1.500 actualizaciones y anteproyectos de suministros para nuevas redes. En el Centro de Atención Telefónica se recibieron y atendieron 144.982 llamadas con un 91% de eficiencia de atención dentro de los 40 segundos. Se destaca el incremento de 43.582 llamadas con respecto al ejercicio 2008 donde se registraron 101.400, aumento que representa un 42,98%.

 

Tal desvío se origina fundamentalmente en el incremento de llamadas de clientes por consultas sobre los conceptos facturados por el cargo Decreto PEN 2.067/2008. También se realizaron 1.920 verificaciones de consumos vinculados entre otros aspectos, a la facturación de consumos y

procedimientos de seguridad preventivos para la detección de conexiones irregulares. Asimismo, se desarrollaron con normalidad los procesos de medición de consumos, facturación y cobranzas, con la distribución de aproximadamente 2.924.000 facturas

 

• Ratificando la aplicación de su política de manejo prudente y austero de los recursos, la Sociedad continuó con el análisis de la evolución de los precios de los insumos, bienes y servicios, y de las posibles sustituciones de los mismos, dado que los efectos de la inflación se han ido reflejando en los costos de la Sociedad, mientras que no ha existido reconocimiento alguno de esos mayores costos en las tarifas. Por otra parte, los incrementos salariales sugeridos en su momento por el propio Gobierno Nacional para el sector privado de la economía y los acordados entre los distintos sectores empresariales y sindicales, también tienen consecuencias que afectan las actividades propias y tercerizadas.

 

• Se aplicaron las escalas salariales acordadas a partir del 01/05/08 y con vigencia hasta el 30/04/09, según el Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 2007 que se mantiene vigente por el plazo de tres años. Luego de una prórroga hasta el mes de agosto de 2009 se renovaron las escalas salariales con vigencia para el periodo setiembre 2009-abril2010.

 

En lo que respecta a la estructura remunerativa gerencial se mantiene la política de retribuciones fijas acordes al mercado, con una bonificación anual sujeta al cumplimiento de objetivos gestionales, quedando a cargo de la Sociedad la movilidad personal de esta categoría. La retribución del Directorio es fijada por la Asamblea de Accionistas, conforme lo establecen el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades No 19.550.

 

• Como parte esencial de la política de formación y desarrollo de colaboradores, se ejecutó el plan anual de capacitación en diversos temas técnicos y aspectos formativos, con una inversión de 5.484 horas/hombre.

 

• A nivel institucional se llevó a cabo la habitual campaña de concientización para disminuir los riesgos del monóxido de carbono y la entrega de premios a clientes ganadores del concurso radial "'Compañía de Prevención de Monóxido de Carbono". También se llevó a cabo por segundo año consecutivo un nuevo programa Ecogas Escuelas denominado "Investigas con ciencia", destinado a la formación de alumnos de los últimos grados del ciclo primario de las tres provincias que conforman el área de servicio. Esta iniciativa involucró en este ejercicio a 157 establecimientos escolares, a 334 docentes y llegó a la cifra de 11.690 alumnos.

 

• Se mantuvo la práctica de políticas financieras definidas a los efectos de atender las necesidades ciertas y eventuales de fondos durante el ejercicio, mediante el uso adecuado del flujo de ingresos de la Sociedad. De acuerdo a lo resuelto el 13/03/09 por la Asamblea de Accionistas, la Sociedad realizó dentro de los 30 días corridos de celebrada la misma, el pago en efectivo correspondiente a los dividendos aprobados sobre los Estados Contables al 31/12/08.

 

• Se ejecutaron las actividades programadas respecto de las adecuaciones necesarias en los procedimientos y controles existentes, y la puesta en práctica de revisiones de algunos procesos.

 

También se dio continuidad a la creación y modificación de formularios. a los cambios de estructura y descripción de los puestos de trabajo de la misma, la definición de perfiles de seguridad, al cierre de auditorias específicas realizadas y la planificación de otras, al relevamiento y evaluación del diseño y operatividad de específicos controles internos activos para detectar eventuales carencias y delinear las pertinentes acciones correctivas, todo como parte de la política de mejora continua y de la definición de un modelo de organización, gestión y control que tiene por objeto el logro de niveles crecientes de transparencia y confiabilidad de su sistema de control interno.

 

En particular, se realizaron actualizaciones de los procedimientos de administración y control, de comercialización, y de operaciones y mantenimiento, se definieron y publicaron instructivos y procedimientos tales como los referidos al tratamiento de siniestros asegurados, previsiones de contingencias legales y tributarias, despersonalización de datos en ambientes de desarrollo de sistemas, prevención de abuso de mercado, sistemas de control vehicular; información para la consolidación de estados contables, e indicadores de riesgo financiero; gestión de garantías; conceptos de planificación y control; etc.; y también se trabajó en revisiones de procedimientos e instructivos, tales como los referidos a los procesos de cierre de contabilidad, gestión de compras, métodos de trabajo de logística y catastro, normas de uso de telefonía móvil y de equipamiento tecnológico portátil, mantenimiento de sistemas, y resguardo de información, entre otros.

 

En lo relativo a los sistemas informáticos, se administró la seguridad de las aplicaciones y las operaciones rutinarias de resguardo de datos, se continuaron desarrollando las adaptaciones necesarias a las aplicaciones de despacho de gas y comercial para el cumplimiento de nuevas normativas, automatizando procesos de cálculo e incorporando nuevas operatorias. Se finalizó la etapa 3 del sofware sustitutivo correspondiente al sistema de colectores de datos para la medición de consumos; se continuó con el relevamiento para la implementación de mejoras a los procesos comerciales.

 

La región Cuyana

 

El ritmo de crecimiento que experimentó la economía nacional durante 2011 implicó mejoras en las principales variables macroeconómicas tanto de producción como de consumo en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, que conforman el área de servicios de la Sociedad.

 

Desde 2009, la economía mendocina viene recuperándose vigorosamente. En 2010 creció 8,8%, mientras que este año mostrarla una mejora de 6,2%, impulsada por los sectores industrial y agropecuario".

 

Durante el primer semestre de 2011, las exportaciones de la provincia de Mendoza alcanzaron los US$943,3 millones, registrando una suba de 8,7%, respecto del mismo periodo del año anterior. De mantenerse esta tendencia, en 2011 se podría romper el récord de 2010, cuando las ventas al exterior superaron los U$S 1.600 millones. Este impulso se explica por el crecimiento de colocaciones de ajos, peras, manzanas y mosto.

 

Con este contexto, el consumo se mantuvo firme. Entre enero y octubre, las ventas de los supermercados a precios corrientes acumularon un crecimiento de 25,8% respecto del mismo período del año anterior al cerrar en $464,8 millones33 Mientras tanto, al cabo del año se patentaron en la provincia 32.778 unidades cero kilómetro, con un crecimiento de 32,6% respecto de 201034

A su vez, el consumo de cemento creció 18% en el tercer trimestre de 2011 respecto del mismo período de 2010 y con igual comparación, la demanda de energía eléctrica creció 9,3%, la de los combustibles líquidos 8%, y el consumo de gas natural (industrias, usinas y GNC) 6,2%.

El precio del petróleo se mantuvo en los US$85 en octubre, luego de haber superado los US$110 en abril. La producción de este hidrocarburo viene reduciéndose desde 2009. A octubre de 2011, el gasoil muestra una suba de 13% en dólares, comparado con los valores vigentes un año atrás.

 

A noviembre de 2011, el Índice de Precios al Consumidor ("IPC") en Mendoza registró una suba general acumulada respecto a enero de 19, 7%, en tanto que el costo de la construcción muestra un incremento de 22,4%, entre enero y octubre de 2011.

 

El incremento en el consumo, la actividad industrial y las exportaciones incidió favorablemente en las cuentas provinciales. A noviembre de 2011, los ingresos acumulaban en 12 meses una suba interanual "de 34% y el gasto primario 44%. A octubre de 2011, el déficit primario acumulaba en 12 meses, un total de $ 857 millones. Se estima que la recaudación propia en 2011 fue de $ 3.148 millones, con una suba de 59,9% respecto de 2010. La deuda de la provincia es relativamente alta: a octubre de 2011 alcanza los U$S 1.118,7 millones.

 

Pese al crecimiento de la economía mendocina, durante 2011 hubo una leve caída en los índices laborales en Gran Mendoza, donde la tasa de desocupación se ubicó en 4,1% en el tercer trimestre del año, frente a los 3, 7% registrados un año atrás. En el Gran San Juan, el desempleo fue de 8, 1%, cuando un año atrás se ubicó en 7,6%. San Luis, en tanto, históricamente la menos afectada por este índice, se ubicó en 1 ,9%, apenas una suba de 0,1 punto porcentual sobre el registro del mismo período de 2010.

 

La provincia de San Juan previó para 2012 un total de gastos por $ 7.723,8 millones, es decir, 30,1% más que el ejercicio anterior. En materia de endeudamiento, al tercer trimestre de 2011 el stock de deuda (no financiera) de la Administración Pública ascendía a $ 1.650,2 millones, con una suba de 18,5%, respecto del mismo período del año anterior". La recaudación propia de esta provincia aumentó considerablemente en 2011.

 

Según estimaciones del IERAL, 2011 cerró en $ 1.077 millones, lo que representa una suba de 74% respecto del año anterior.

Por su parte, el total del presupuesto para 2012 de la provincia de San Luis es de $ 5.280,6 millones, 31,6% más que lo gastado durante 2011.

 

. El Índice de Precios al Consumidor de esa provincia acumuló a noviembre de 2011 una suba de 21% respecto de diciembre de 2010, frente a la suba de 24,9% que registró el mismo período del año anterior 39.

 

• La recaudación propia, en tanto, subió 26,8% al cerrar en $ 820 millones.

 

En estas dos últimas provincias el consumo se mantuvo firme. En 2011 se patentaron en San Juan 9.152 unidades cero kilómetro, 35% más que en el año interior; mientras que en San Luis se registraron 7.597 vehículos nuevos, con una suba de 38,2%4 La tasa de desempleo empeoró levente. En San Luis registró una desocupación de 1,9% en el tercer trimestre de año, sólo 0,1% por debajo del mismo período de 2010, a la vez que en San Juan subió de 7,6% a 8,1%, comparando los mismos períodos.

 

Para 2012, las perspectivas se centran en las acciones que desarrollará el Gobierno Nacional para mejorar el acceso al crédito productivo, reducir la inflación y aumentar la productividad y rentabilidad de las empresas, elementos que serán claves para la mejora en los ingresos y la generación de empleo en la región. No obstante, la eliminación de los subsidios a os servicios públicos, una mayor presión fiscal junto con la suba precios en la economía, erosionarán los salarios, lo que generaría menor consumo y una mayor presión gremial. El regreso al crédito internacional y la optimización del gasto público, serán las otras asignaturas donde la Nación y las provincias deberán poner mayor

atención.

 

La actividad en 2011

 

Cuadro de situación

 

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el vigésimo ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior:

 

Principales indicadores- Datos al 31 de diciembre de cada año    

2011

2010

Clientes     

521.535

502.029

Incremento acumulado desde 1993    

288.955

269.449

Participación en la venta de gas en la Argentina (%) (1)      

7,7

7,7

Capacidad de transporte reservada (millones de m3 día)   

5,52

4,45

Volumen anual de gas entregado en millones de ml   

2.503,5

2371,8

Venta bruta anual de gas en M$ (2)   

252,7

233,5

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ (2)   

8,7

12,9

Utilidad neta después de Impuesto a las Ganancias en M$ históricos    

18,4

22,6

Activo fijo total en millones de $ (2)   

491,6

494,8

Monto global de inversiones anuales en millones de $ (2)   

21,1

11,5

Inversiones en millones de dólares estadounidenses de cada año (3)  

5,0

2,9

Inversiones en millones de dólares estadounidenses desde 1992 (3)   

164,7

159,7

Sistema de distribución en kilómetros (kms.)   

94,7

93,9

Monto total de Impuestos pagados en el año en MS (5)

12.553

12.085

Incremento del sistema de distribución en kms. respecto del año anterior    

468

412

Incremento del sistema de distribución en kms. desde 1992  

6.729

6.261

Cantidad de empleados  

307

316

Cantidad de clientes por empleado   

1.699

1.589

 

Principales aspectos de la actividad

 

La regulación y los principales acuerdos

 

• La Sociedad desarrolla una actividad regulada y por lo tanto la planificación que realiza del negocio está enmarcada dentro de los límites que establece el contrato de licencia y el marco regulatorio. Dichos límites han sido a su vez modificados existiendo una intervención cada vez más pronunciada por parte de las Autoridades, influyendo en la operación de la Sociedad. No obstante, debe destacarse que la planificación es realizada por el Directorio de la Sociedad teniendo en cuenta los límites antes indicados y, por lo tanto, no existe una planificación centralizada de la sociedad controlante que se deba seguir. Las decisiones y medidas de ejecución de las mismas son consideradas y tomadas por la propia Sociedad.

 

• En los capítulos siguientes, particularmente en los títulos "IV.2.2. La Gestión", "1V.2.3. Las inversiones", "1V.2.5. Las Tarifas", "1V.2.6 El gas", "IV. 2.7 El transporte" y "1V.2.8 Los clientes", se exponen los principales aspectos propios de la actividad de la Sociedad y las incumbencias de los mismos.

 

Dentro del marco regulatorio, su consideración global permite observar que los mismos condicionan relativamente la autonomía de la Sociedad. El capítulo "IV.2.4 La emergencia y la renegociación del Contrato de Licencia dispuesta por el Estado Nacional" referencia los principales aspectos de la actual normativa que ha afectado ese marco regulatorio, como así también, se exponen ciertos hechos y consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para una acabada comprensión de la realidad de la Sociedad.

 

La gestión

 

• La Sociedad, conforme a su política central de sostener el normal y seguro abastecimiento de gas natural en las condiciones pautadas en la Licencia, continúa realizando los esfuerzos necesarios para satisfacer los requerimientos que la demanda exige al sistema de distribución, en especial consideración para los clientes prioritarios del servicio.

 

En particular, en el presente y subsiguientes capítulos se tratan las políticas, objetivos y actividades a tenor y complemento de la política general referida.

 

• Durante el ejercicio se incrementó el sistema de distribución en 468.246 metros de cañerías de redes y gasoductos y en 11.347 nuevos servicios. En comparación, el sistema se expandió en aproximadamente 3,87% con respecto al total del 31/12/10. Al finalizar 2011, el mismo alcanza una extensión aproximada a los 12.553 kms. de redes y gasoductos.

El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 115,54% sobre redes y gasoductos recibidos.

 

• Aún cuando la actividad de la Sociedad no genera residuos contaminantes, la preservación y protección del medio ambiente forman parte de sus políticas y objetivos principales. Las operaciones se ajustan en forma sustancial a las normas y procedimientos relativos a esta materia. En el transcurso del año, se ejecutó el programa de búsqueda y reparación de fugas, por el cual se relevaron aproximadamente 4.894 kms. de redes en zonas de alta y baja densidad habitacional.

 

• Se llevaron a cabo los recorridos anuales referidos al control técnico programado de las estaciones de GNC sujetas a verificación, con la concreción de 818 inspecciones, y los correspondientes al mantenimiento previsto de redes, gasoductos y cámaras, como así también a la supervisión técnica de los Subdistribuidores.

 

• Se realizaron aproximadamente 1.500 actualizaciones y anteproyectos de suministros para nuevas redes. En el Centro de Atención Telefónica se recibieron y atendieron 112.214 llamadas con un 89,4% de eficiencia de atención dentro de los 40 segundos. También se realizaron 1.094 verificaciones de consumos vinculados entre otros aspectos, a la facturación de consumos y procedimientos de seguridad preventivos para la detección de conexiones irregulares.

 

Asimismo, se desarrollaron con normalidad los procesos de medición de consumos, facturación y cobranzas, con la distribución de aproximadamente 3.100.000 facturas.

 

• Ante el requerimiento de la Subsecretaría de Combustibles ("SSC") mediante su Nota 938/2006 de fecha 09/05/06, en el marco de lo dispuesto por Ley 26.019, la Sociedad presentó dos opciones, con variantes de trazado, para el abastecimiento de gas natural mediante gasoducto a la localidad de Malargüe. Luego de una serie de instancias y de la presentación por parte de la Sociedad de un anteproyecto alternativo, el Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS") redefinió la traza del gasoducto. que contempla la construcción de un gasoducto de 150 km. de extensión a estructurarse en el marco de los Fideicomisos para atender las Inversiones en Transporte y Distribución de Gas establecido por el Decreto PEN 180/2004 y la Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ("MPFIPyS") 185/2004.

 

En el marco de las leyes 26.019, 26.095 y los decretos mencionados, se suscribió un acta acuerdo con el MPFIPyS (en el marco de sus facultades otorgadas por la ley), la Secretaria de Energía de la Nación (como Organizador), el ENARGAS (como Representante del Organizador), el Gobierno de la Provincia de Mendoza, la  Municipalidad de Malargüe, Nación Fideicomisos S.A. (como Fiduciario), y la Sociedad (como Gerente de Proyecto designado). El acuerdo establece la intención de las autoridades de licitar la ejecución y financiamiento de la obra del gasoducto de alimentación a Malargüe. Asimismo, el ENARGAS se reserva el derecho de asignación de la operación y mantenimiento de este gasoducto.

 

Luego de dos llamados a concurso realizados en los años 2008 y 2009 en los términos previstos en la Resolución SE 663/2004, que por distintas razones resultaron sin adjudicación, en abril de 2010 se realizó el tercer llamado. En junio de 2010 se procedió a la apertura de sobres. Se recibieron dos ofertas, habiendo sido calificada para la segunda etapa del concurso sólo una de ellas. La apertura del sobre correspondiente a la oferta económico-financiera se realizó el 05/07/10.

 

En setiembre de 2010 la Sociedad comunicó el resultado del concurso a Nación Fideicomisos S.A. y al Organizador, exponiendo que las condiciones técnico-constructivas de la oferta calificada se ajustaron razonablemente a lo requerido en los pliegos, al tiempo que sometió a consideración de las autoridades lo atinente a la oferta económico-financiera.

 

En octubre de 2010 y a instancias del ENARGAS, la Sociedad informó a Nación Fideicomisos S.A. que no se encontraron objeciones para la adjudicación de la obra al único oferente calificado. Se indicó también que dicha adjudicación está sujeta a las consideraciones y al cumplimiento de ciertas condiciones detalladas e informadas por la Sociedad, de las que se destacan, entre otras de importancia, la obtención del financiamiento adicional al incluido en la oferta por parte de las autoridades, que permita la ejecución total de la obra, como así también la suscripción de los contratos de fideicomiso, gerenciamiento, operación y mantenimiento, y de obra.

 

Por su parte Nación Fideicomisos S.A. manifestó a la Sociedad su conformidad para proceder a la adjudicación de la obra al oferente calificado, en los términos y condiciones expuestos por la Sociedad, las cuales fueron comunicadas a la firma oferente en el mismo mes de octubre junto con la adjudicación que se le otorgara por parte de Nación Fideicomisos S.A.

 

Posteriormente se concretó el financiamiento adicional del 30% remanente a través de un Acuerdo de Financiamiento entre la Nación y la Provincia de Mendoza. En diciembre de 2011 se suscribió el contrato de Fideicomiso entre el Organizador, Nación Fideicomisos S.A., la Sociedad y el ENARGAS. Oportunamente se concretará la firma de los restantes acuerdos complementarios.

 

• Ratificando la aplicación de su política de manejo prudente y austero de los recursos, la Sociedad continuó con el análisis de la evolución de los precios de los insumas, bienes y servicios, y en la búsqueda de la mayor eficiencia posible entre precio y calidad, dado que los efectos de la inflación se han ido reflejando en los costos de la Sociedad, mientras que no ha existido reconocimiento alguno de esos mayores costos en las tarifas. Por otra parte, los incrementos salariales acordados entre los distintos sectores empresariales y sindicales, también tienen consecuencias que afectan las actividades propias y tercerizadas.

 

• Se aplicaron las escalas salariales acordadas a partir del 01/05/11 y hasta el 31/12/11, según el Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 2007 que se mantiene vigente.

 

En lo que respecta a la estructura remunerativa gerencial se mantiene la política de retribuciones fijas acordes al mercado, con una bonificación anual sujeta al cumplimiento de objetivos gestionales, quedando a cargo de la Sociedad la movilidad personal de esta categoría. La retribución del Directorio es fijada por la Asamblea de Accionistas, conforme lo establecen el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades 19.550.

 

• Como parte esencial de la política de formación y desarrollo de colaboradores, se ejecutó el plan anual de capacitación en diversos temas técnicos, de formación profesional, actitudinal y complementaria a las competencias adquiridas, con una inversión de 9.350 horas/hombre.

 

• Se mantuvo la práctica de políticas financieras definidas a los efectos de atender las necesidades ciertas y eventuales de fondos durante el ejercicio, mediante el uso adecuado del flujo de efectivo de la Sociedad, constituyendo una seria dificultad el mantenimiento del valor de los activos financieros, a consecuencia de la tasa de interés pasiva y la modificación del tipo de cambio en relación con la variación real de los precios.

 

• Se desarrollaron las actividades programadas respecto de las adecuaciones necesarias en los procedimientos y controles existentes, y la puesta en práctica de revisiones de algunos procesos. Se atendieron auditorías específicas en materia de salud y seguridad.

 

También se dio continuidad a la creación y modificación de formularios, a los cambios de estructura y descripción de los puestos de trabajo de la misma, a la definición de perfiles de seguridad, al relevamiento y evaluación del diseño y operatividad de específicos controles internos activos para detectar eventuales carencias y delinear las pertinentes acciones correctivas, todo como parte de la política de mejora continua y de la definición de un modelo de organización, gestión y control que tiene por objeto el logro de niveles crecientes de transparencia y confiabilidad de su sistema de control interno.

 

En particular, se adoptaron tanto Lineamientos Guía Gerenciales ("MSG") como políticas corporativas de la Sociedad controlante, se realizaron actualizaciones de los procedimientos de administración y control, de comercialización y de operaciones y mantenimiento, se definieron o revisaron y publicaron instructivos y procedimientos tales como los referidos a: la clasificación de obras y nuevos proyectos según normas de seguridad vigentes; la inspección a contratistas y los requisitos de seguridad; instrucciones para el uso, operación y mantenimiento del sistema eléctrico; programa de recuperación tecnológica ante desastres; señalización de instalaciones; y normas para el uso de los vehículos de la compañía; comunicación de siniestros y accidentes graves; cláusula de responsabilidad administrativa; y prevención contra el abuso de mercado.

 

También se aprobó el Manual de Gestión de Incidentes y Crisis, con pautas y lineamientos a aplicar ante la eventual ocurrencia de incidentes internos o externos.

 

En materia de Salud, Seguridad y Ambiente ("SSA'') se formalizó la creación del Comité Gerencial y de la Comisión de Seguimiento con participación sindical, para el tratamiento periódico de los aspectos relacionados con la misma; se finalizó y aprobó el Manual de Gestión de la Seguridad e Higiene; se creó la estructura de la Gerencia de Salud, Seguridad y Ambiente; se llevó a cabo la identificación de los peligros y evaluación de riesgos en las sedes centrales y de las principales tareas operativas; se actualizaron los roles de emergencia de cada establecimiento; se realizó la campaña de vacunación antigripal para todo el personal; se llevó a cabo la campaña de concientización para disminuir los riesgos del monóxido de carbono; se continuó con el plan de acción 2011/2013; y se inició la inclusión paulatina en el sistema integrado de información SSA de los indicadores correspondientes a los principales contratistas.

 

En lo relativo a los sistemas informáticos, se administró la seguridad de las aplicaciones y las operaciones rutinarias de resguardo de datos, se actualizaron las matrices funcionales y técnicas, y se concretó la revisión semestral de las matrices funcionales de acceso a las aplicaciones informáticas relevantes de la Sociedad. Asimismo, se elaboró el Plan Estratégico de Sistemas a cinco años; se desarrolló la primer etapa del sistema de seguimiento de la gestión de proyectos de expansión y extensión de redes; se inició la instalación del sistema de lectores biométricos para control de accesos; se operaron cambios en el sistema comercial por modificaciones regulatorias; y se llevó a cabo el mantenimiento de los sistemas existentes en apoyo de la gestión de la Sociedad.

La actividad en 2012

Cuadro de situación

En el siguiente cuadro se presenta a los señores accionistas los principales indicadores de la actividad de la Sociedad durante el vigésimo primer ejercicio, comparados con los correspondientes al periodo inmediato anterior:

 

Principales aspectos de la actividad

La regulación y los principales acuerdos

La Sociedad desarrolla una actividad regulada y por Jo tanto la planificación que realiza del negocio está enmarcada dentro de los límites que establece el contrato de licencia y el marco regulatorio. Dichos límites han sido a su vez modificados existiendo una intervención cada vez más pronunciada por parte de las Autoridades, influyendo en la operación de la Sociedad. No obstante, debe destacarse que la planificación es realizada por el Directorio de la Sociedad teniendo en cuenta los límites antes indicados y, por Jo tanto, no existe una planificación centralizada de la sociedad controlante que se deba seguir. Las decisiones y medidas de ejecución de las mismas son consideradas y tomadas por la propia Sociedad.

En los capítulos siguientes, particularmente en los títulos "IV.2.2. La Gestión", "IV.2.3. Las inversiones", "IV.2.5. Las Tarifas", "IV.2.6 El gas", "IV. 2.7 El transporte" y "IV.2.8 Los clientes", se exponen los principales aspectos propios de la actividad de la Sociedad y las incumbencias de los mismos. Dentro del marco regulatorio, su consideración global permite observar que los mismos condicionan relativamente la autonomía de la Sociedad. El capítulo "IV.2.4 La emergencia y la renegociación del Contrato de Licencia dispuesta por el Estado Nacional" referencia los principales aspectos de la actual normativa que ha afectado ese marco regulatorio, como así también, en él se exponen ciertos hechos y consideraciones que deben ser tenidas en cuenta para una acabada comprensión de la realidad de la Sociedad.

La gestión

 La Sociedad, conforme a su política central de sostener el normal y seguro abastecimiento de gas natural en las condiciones pautadas en la Licencia, continúa realizando los esfuerzos necesarios para satisfacer los requerimientos que la demanda exige al sistema de distribución, en especial consideración para los clientes prioritarios del servicio. En particular, en el presente y subsiguientes capítulos se tratan las políticas, objetivos y actividades a tenor y complemento de la política general referida.

Durante el ejercicio se incrementó el sistema de distribución en 270.343 metros de cañerías de redes y gasoductos y en 8.971 nuevos servicios. En comparación, el sistema se expandió en aproximadamente 2,15% con respecto al total del 31112/1 J. Al finalizar 2012, el mismo alcanza una extensión aproximada a los 12.823 kms. de redes y gasoductos. El crecimiento acumulado desde diciembre de 1992 es de 120,18% sobre redes y gasoductos recibidos.

Aún cuando la actividad de la Sociedad no genera residuos contaminantes, la preservación y protección del medio ambiente forman parte de sus políticas y objetivos principales. Las operaciones se ajustan en forma sustancial a las normas y procedimientos relativos a esta materia. En el transcurso del año, se ejecutó el programa de búsqueda y reparación de fugas, por el cual se relevaron aproximadamente 4.145 kms. de redes en zonas de alta y baja densidad habitacional

Se llevaron a cabo los recorridos anuales referidos al control técnico programado de las estaciones de GNC sujetas a verificación, con la concreción de 847 inspecciones, y los correspondientes al mantenimiento previsto de redes, gasoductos y cámaras, como así también a la supervisión técnica de los Subdistribuidores.

 Se realizaron aproximadamente 1.515 actualizaciones y anteproyectos de suministros para nuevas redes. En el Centro de Atención Telefónica se recibieron y atendieron 112.102 llamadas con un 92% de eficiencia de atención dentro de los 40 segundos. También se realizaron 891 verificaciones de consumos vinculados entre otros aspectos, a la facturación de consumos y procedimientos de seguridad preventivos para la detección de conexiones irregulares. Asimismo, se desarrollaron con normalidad los procesos de medición de consumos, facturación y cobranzas, con la distribución de aproximadamente 3.349.000 facturas.

Ante el requerimiento de la Subsecretaria de Combustibles ("SSC") mediante su Nota 938/2006 de fecha 09/05/06, en el marco de Jo dispuesto por Ley W 26.019, la Sociedad presentó dos opciones, con variantes de trazado, para el abastecimiento de gas natural mediante gasoducto a la localidad de Malargüe. Luego de una serie de instancias y de la presentación por parte de la Sociedad de un anteproyecto alternativo, el Ente Nacional Regulador del Gas ("ENARGAS") redefinió la traza del gasoducto, que contempla la construcción de un gasoducto de 150 kms. de extensión a estructurarse en el marco de los Fideicomisos para atender las Inversiones en Transporte y Distribución de Gas establecido por el Decreto PEN W 180/2004 y la Resolución del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ("MPFIPyS") W 185/2004.

En el marco de las leyes 26.019, 26.095 y los decretos mencionados, se suscribió un acta acuerdo con el MPFIPyS (en el marco de sus facultades otorgadas por la ley), la Secretaría de Energía de la Nación (como Organizador), el ENARGAS (como Representante del Organizador), el Gobierno de la Provincia de Mendoza, la Municipalidad de Malargüe, Nación Fideicomisos S.A. (como Fiduciario), y la Sociedad (como Gerente de Proyecto designado). El acuerdo establece la intención de las autoridades de licitar la ejecución y financiamiento de la obra del gasoducto de alimentación a Malargüe.

Luego de dos llamados a concurso realizados en los años 2008 y 2009 en los términos previstos en la Resolución SE 663/2004, que por distintas razones resultaron sin adjudicación, en abril de 2010 se realizó el tercer llamado. En junio de 2010 se procedió a la apertura de sobres.

En setiembre de 2010 la Sociedad comunicó el resultado del concurso a Nación Fideicomisos S.A. y al Organizador, exponiendo que las condiciones técnico-constructivas de la oferta calificada se ajustaron razonablemente a lo requerido en los pliegos, al tiempo que sometió a consideración de las autoridades lo atinente a la oferta económico-financiera.

En octubre de 2010 y a instancias del ENARGAS, la Sociedad informó a Nación Fideicomisos S.A. que no se encontraron objeciones para la adjudicación de la obra al único oferente calificado. Se indicó también que dicha adjudicación está sujeta a las consideraciones y al cumplimiento de ciertas condiciones detalladas e informadas por la Sociedad, de las que se destacan, entre otras de importancia, la obtención del financiamiento adicional al incluido en la oferta por parte de las autoridades, que permita la ejecución total de la obra, como así también la suscripción de los contratos de fideicomiso, gerenciamiento, operación y mantenimiento, y de obra. Por su parte, Nación Fideicomisos S.A. manifestó a la Sociedad su conformidad para proceder a la adjudicación de la obra al oferente calificado, en los términos y condiciones expuestos por la Sociedad, las cuales fueron comunicadas a la firma oferente en el mismo mes de octubre junto con la adjudicación que se le otorgara por parte de Nación Fideicomisos S.A. Posteriormente se concretó el financiamiento adicional del 30% remanente a través de un Acuerdo de Financiamiento entre la Nación y la Provincia de Mendoza. En diciembre de 201 1 se suscribió el contrato de Fideicomiso entre el Organizador, Nación Fideicomisos S.A., la Sociedad y el ENARGAS. Finalmente, el21/06/12 Nación Fideicomisos S.A. informó al BNDS de Brasil el desistimiento del financiamiento arrecido, y en aceptación de esa nota, la empresa adjudicataria solicitó la devolución de la garantía de la oferta oportunamente presentada, dándose por concluido el proceso licitatorio. Hasta la fecha del presente documento no se ha procedido a la liquidación anticipada del Fideicomiso, ni a la adecuación de la Estructura del Contrato. En octubre de 2012, a solicitud del Organizador, la Sociedad ha procedido a la firma de un proyecto de acta de prórroga por 6 meses del Contrato de Fideicomiso en virtud de la cual, una vez vencido el término antedicho, el Fiduciario estará habilitado para dar inicio a la liquidación anticipada del Fideicomiso Financiero.

Ratificando la aplicación de su política de manejo prudente y austero de los recursos, la Sociedad continuó con el análisis de la evolución de los precios de los insumas, bienes y servicios, y en la búsqueda de la mayor eficiencia posible entre precio y calidad, dado que los efectos del aumento generalizado de precios se han ido reflejando en los costos de la Sociedad pese a la prudencia y austeridad ejercidas, mientras que todavía no hubo reconocimiento de esos mayores costos en las tarifas, sin perjuicio de Jo que pueda resultar de la aplicación de la Resolución ENARGAS 1- 2407/2012 emitida el 27/11/12, según se expondrá más adelante. Por otra parte, los incrementos salariales acordados entre los distintos sectores empresariales y sindicales también tienen consecuencias que afectan las actividades propias y tercerizadas.

Se aplicaron las escalas salariales que tuvieron vigencia hasta el 30/04/12 y las acordadas a partir del 01/05/12-hasta el 30/04/13-, según el Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 2007 que se mantiene vigente.

En lo que respecta a la estructura remunerativa gerencial se mantiene la política de retribuciones fijas acordes al mercado, con una bonificación anual sujeta al cumplimiento de objetivos gestionales, quedando a cargo de la Sociedad la movilidad personal de esta categoría. La retribución del Directorio es fijada por la Asamblea de Accionistas, conforme lo establecen el Estatuto de la Sociedad y la Ley de Sociedades N' 19.550.

Como parte esencial de la política de formación y desarrollo de colaboradores y autoridades, se ejecutó el plan anual de capacitación en diversos temas técnicos, de formación profesional, actitudinal y complementaria a las competencias adquiridas, con una inversión de 4.414 horas/hombre.

Se ejecutaron las actividades programadas respecto de las adecuaciones necesarias en los procedimientos y controles existentes, y la puesta en práctica de revisiones de algunos procesos. Se llevaron a cabo auditorías técnicas, comerciales y administrativas específicas con conocimiento y evaluación de sus resultados. También se dio continuidad a la creación y modificación de formularios, a los cambios de estructura necesarios a partir de la redefinición de la misma y la descripción de los puestos de trabajo, a la definición de perfiles de seguridad, al relevamiento y evaluación del diseño y operatividad de específicos controles internos activos para detectar eventuales carencias y delinear las pertinentes acciones correctivas, todo como parte de la política de mejora continua y de la definición de un modelo de organización, gestión y control que tiene por objeto el logro de niveles crecientes de transparencia y con fiabilidad de su sistema de control interno.

En particular, se dio a conocer a todo el personal la implementación del nuevo Sistema Normativo, el cual contiene las Políticas, Lineamientos Guia para el Management ("MSG"), procedimientos, manuales e instructivos. Se adoptaron también nuevos MSG (Defensa de la Competencia; Anticorrupción; Relaciones con Inversores; Salud, Seguridad y Ambiente; Finanzas; Impuestos; entre otros) como políticas corporativas de la sociedad controlan te, se realizaron actualizaciones de los procedimientos de administración y control, de comercialización, y de operaciones y mantenimiento, se definieron o revisaron y publicaron instructivos y procedimientos tales como los referidos a: gestión de incidentes IT y requerimientos informáticos; control del sistema SCADA; despacho; tratamiento de denuncias confidenciales y de presuntos comportamientos ilícitos; contratos de intermediación; lineamientos anticorrupción; contratación de consultorías y servicios profesionales; manual de imagen corporativa; gestión del sistema normativo; registros y monitoreo de eventos de seguridad; auditorías internas del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente; compra y pago de gas y transporte; gestión de fondos fijos; y sobre la práctica para el control de pruebas de aislación eléctrica en caños camisa, entre otros.

En el marco del objetivo de mejora continua, se dio inicio en el periodo al desarrollo del programa denominado Meta 2015 enfocado en la modernización y mejora de las distintas actividades que se desarrollan en la Sociedad, con fuerte base tecnológica, promoviendo desde el cumplimiento de la normativa en vigencia, los cambios estructurales y las sinergias operativas posibles para lograr una organización más flexible y moderna con desempeños superadores de estándares operativos de calidad y seguridad en todos los ámbitos.

Se instrumentaron mejoras en el sistema integral de cobranzas a los clientes; se readecuó la flota de vehículos y se dispusieron prácticas para su aprovechamiento pleno en la prestación del servicio; se reformó la estructura y funcionamiento del centro de atención telefónica dotándolo de nueva tecnología; se renovó el equipamiento informático de un importante número de estaciones de trabajo y se dispuso un plan de mayor tecnificación en los sectores operativos: entre otras actividades ejecutadas y a concretar.

En lo relativo a los sistemas informáticos, se administró la seguridad de las aplicaciones y las operaciones rutinarias de resguardo de datos. Asimismo, se desarrolló la última etapa del sistema de seguimiento de la gestión de proyectos de expansión y extensión de redes; se continuó con la instalación del sistema de lectores biométricos para control de accesos; se operaron cambios en el sistema comercial por modificaciones regulatorias; y se implementaron nueve estaciones de te le-medición para el monitoreo al instante en puntos críticos de la red de distribución. Se comenzó el desarrollo de los proyectos referidos al alta electrónica de clientes; de servicios descentralizados de cobranzas; y la implementación del relativo a mecanismos de monitoreo de costos requerido por el ENARGAS. También se evaluaron y priorizaron los requerimientos para el mantenimiento de los sistemas existentes en apoyo de la gestión de la Sociedad, al tiempo que se realizó una evaluación integral y reestructuración del área de Tecnología de Información Sociedad, al tiempo que se realizó una evaluación integral y reestructuración del área de Tecnología de Información con vista a la definición de un plan de eficiencia en la reducción de costos y aprovechamiento de herramientas informáticas.

En materia de Salud, Seguridad y Ambiente ("SSA") se culminó el desarrollo y aprobación de los procedimientos relacionados con requisitos legales; gestión y evaluación de riesgos; gestión e investigación de incidentes; "Observando SSA''; diligenciamiento de planes de emergencia; auditoría interna; revisión por la Dirección, preselección y valoración de contratistas; asimismo, se aprobó el documento final de evaluación de riesgos de la totalidad de los puestos de trabajo de la Sociedad, considerando tanto los riesgos de las instalaciones como los riesgos de las tareas desarrolladas por el personal; se completó la campaña de difusión de SSA; y se realizaron reuniones con los principales contratistas promocionando y explicando el cambio cultural que se espera en materia de SSA. Se realizaron capacitaciones y simulacros de emergencia en Centros Operativos. Se culminó la campaña de vacunación antigripal, se cumplimentaron los exámenes médicos periódicos previstos del personal expuesto a riesgo y se dio inicio la campaña de vacunación antitetánica para todo el personal.

Se inició la implementación del Sistema Integrado de Gestión de SSA, mediante la capacitación y difusión a todo el personal de los procedimientos que lo componen; en particular la formación comenzó con; Política SSA de la Sociedad; gestión de incidentes; evaluación de riesgos; y riesgos asociados a los puestos de trabajo. También se dio comienzo a las tareas de redistribución de puestos de trabajo con premisas de lograr mayor iluminación, ventilación y seguridad en los ambientes de trabajo. En el ámbito institucional, se realizó la campaña de concientización para disminuir los riesgos del monóxido de carbono.

Fuente: Memorias y Balances Distribuidora Gas Cuyana (1993-2012).