Producción de Central Térmica San Nicolás S.A.

La Sociedad Inversora de San Nicolás S.A. comercializa la energía eléctrica generada de conformidad con lo establecido en las normas actualmente vigentes, estando destinada la mayor parte de su generación (345MW) al cumplimiento de los contratos de venta de energía celebrados con ESEBA y EDELAP S.A., los cuales cubren aproximadamente el 55% del total de la capacidad productiva de CTSN.

Las obligaciones de la sociedad según estos contratos deben ser cumplidas con energía generada por la central o adquiriendo electricidad en el mercado spot. En virtud del contrato con ESEBA, ésta se compromete a adquirir 285 megawats, excepto el mes de abril de cada año cuando el monto a ser comprado es de 57 megawats. De conformidad con el contrato con EDELAP S.A., dicha empresa compra 60 megawats de electricidad mensualmente; estando las obligaciones de Central Térmica San Nicolás S.A. en virtud de dicho contrato respaldadas por un seguro de caución por un millón setecientos cincuenta mil dólares estadounidenses.

Los precios de la electricidad de conformidad con los dos contratos se actualizan anualmente, con precios indicativos fundamentalmente conforme a los precios del gas natural y fuel oil, y un componente que se ajusta con precios indexados conforme al índice de precios mayorista de los Estados Unidos de América. Los precios de la electricidad son pagaderos en dólares estadounidenses, la producción eléctrica no vendida de acuerdo con los contratos de ESEBA y EDELAP S.A. es colocada, cuando resulta económicamente ventajoso, en el mercado spot argentino.

El mercado de contratos a término se ha desarrollado muy lentamente por las complicaciones del mismo y las trabas impuestas por las compañías distribuidoras para facilitar el acceso al mercado a los Grandes Usuarios. Sin embargo, hacia el fin del ejercicio se han ido concretando contratos por el plazo mínimo establecido en las normas, un (1) año para los Grandes Usuarios Mayores(GUMAs) y dos (2) años para los Grandes Usuarios Menores (GUMEs). A fines de 1995, la empresa tenía mas de cincuenta (50) contratos firmados directamente con Grandes Usuarios Mayores y Menores, por aproximadamente 32 Mw. Entre esos clientes se encontraban Bayer Argentina S.A, Colgate Palmolive S.A., Osram S.A., Corcemar S.A., Nobleza Piccardo S.A, Deutz Argentina S.A, Aerolíneas Argentinas S.A., CIMET S.A., Hiram Walker S.A., Gatic S.A., Johnson & Son de Argentina S.A., y Eg3 S.A..

Central Térmica San Nicolás S.A. posee una potencia instalada de 650 megawats turbovapor. Esta potencia representa aproximadamente un 4% del total de la potencia instalada del país.

La planta comprende cinco turbo grupos de vapor donde cuatro tienen una potencia nominal de 75 megawats y la unidad número cinco (la más importante) tiene una potencia de 350 megawats en servicio continuo. Las calderas de los turbogrupos 1 y 2 funcionan a carbón y/o fuel oil. Las calderas de los turbogrupos 3 y 4 funcionan a gas y/o fuel oil La caldera del grupo 5 tiene la flexibilidad de poder utilizar indistintamente gas, fuel oil o carbón.

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ha experimentado un cambio estructural profundo en los últimos años desde que el nuevo marco regulatorio y la incorporación de empresas privadas le ha otorgado un gran dinamismo, contribuyendo al mejor aprovechamiento de los

recursos del parque generador. Una excesiva hidraulicidad, junto con la entrada de generadores térmicos turbogas, ubicados en las cercanías de los yacimientos gasíferos provocaron caídas de más del 52% en los precios del mercado spot desde Mayo de 1993.

Asimismo, el crecimiento de la demanda de energía eléctrica fue menor al de los ejercicios pasados provocando una disminución de precios en el Mercado Mayorista. Todo esto resintió los ingresos esperados por la empresa en los Mercados a Término y Spot

A partir de la sanción de la Resolución N° 105/95 de la Secretaría de Energía (efectiva 01.05.95), las unidades 1, 2, 3 y 4 son despachadas en forma esporádica por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. (CAMMESA), este despacho coincide con eventos excepcionales de restricciones de transmisión en el Sistema Interconectado Nacional.

Actividad de la Sociedad

Comparando el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1995 con el finalizado el 31 de diciembre de 1994 las ventas bajaron producto de una menor generación y consecuentes ventas en el Mercado Spot. La utilidad bruta fue ligeramente mayor fruto de mejoramientos en la eficiencia de las unidades de generación. Asimismo los gastos de comercialización y de administración se vieron drásticamente reducidos por el énfasis puesto en la reducción de costos.

Durante el ejercicio 1996 se materialización los beneficios de la reducción de costos de operación y de la adaptación de la operación de la Planta alrededor de la unidad n° 5 y manteniendo las unidades 1 a 4 disponibles para generar cuando CAMMESA así lo dispusiera.

Si bien los precios de los mercados spot y a término provocaron que las unidades 1 a 4 no puedan competir efectivamente todo el año, la flexibilidad de combustibles y su buen desempeño en momentos críticos del sistema garantizaron una rentabilidad no despreciable. En un mercado de "commodities" como es la producción de energía eléctrica se hace imperioso reducir los costos fijos al nivel mínimo posible.

Al cierre del ejercicio 1996 existía un crédito a favor de Central Térmica San Nicolás S.A. por la suma de pesos $ 52.909, cuyo origen era el pago de impuestos por cuenta de la sociedad controlante: Inversora de San Nicolás S.A.

La Comisión Nacional de Valores autorizó mediante la Resolución N° 11.123 del 26.10.95 el ingreso al régimen de oferta pública de valores. La Secretaría de Energía y Puertos dilató la cotización de los títulos valores hasta el 30.03.98. Todas estas eran obligaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones para la transferencia del paquete accionario de Central Térmica San Nicolás S.A..

Datos Estadísticos:

La Sociedad comenzó a operar a partir del 18 de mayo de 1993, por lo que durante ese año generó resultados por un período de siete meses y medio.
 

En Gwh 
1996
1995
1994
1993
Energía Producida 
2.319
1.193
3.086
304
Energía comprada 
994
2.113
536
563
Energía vendida 
3.313
3.306
3.393
2.124

 

Indices
 

 
1996
1995
1994
1993
Liquidez 
0,80
0,81
0,36
0,52
Endeudamiento 
1,26
1,35
1,65
1,62
Rentabilidad 
7,4%
4,8%
7,0%
  

 

Producción:
 

Potencia nominal bruta 
650 Mwh
Paradas Forzadas 
14,110 %
Disponibilidad promedio 
68,60 %
Factor de Capacidad 
44,40 %

 

La ganancia del ejercicio 1996 ascendió a $ 6.956.109, originándose fundamentalmente en las operaciones normales de la compañía.

Contrato con ESEBA:

En virtud del contrato con ESEBA S.A., la Sociedad debía suministrarle 285 Mwh mensuales, excepto en abril que el suministro debía ser de 57 Mwh. Como, resultado del proceso de privatización de ESEBA S.A. ocurrida el 2 de junio de 1997, dicho contrato fue transferido en primera instancia a las tres distribuidoras en que se dividió la Compañía, en las siguientes proporciones:

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. (EDEN S.A.) 45 %.

Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. (EDES S.A.) 14 %.

Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. (EDEA S.A.) 41 %.

Las dos primeras Empresas, (EDEN S.A. y EDES S.A.) fueron adquiridas por un consorcio formado por ABS EBA S.A. y GEA OPERATING ARGENTINA S.A. EDEA SA fue adquirida por el consorcio Inversora Eléctrica de Buenos Aires S.A.

En caso que se produzcan desvinculaciones de cooperativas de distribución de energía de las mencionadas tres principales distribuidoras de energía de la Provincia de Buenos Aires, cierta proporción del contrato será transferido a dichas Cooperativas, con las correspondientes garantías.

Además, la Empresa posee contratos con Grandes Usuarios Mayores (GUMA) y Grandes Usuarios Menores (GUME) por aproximadamente 30 megawats. El excedente de la generación se comercializa en el mercado spot administrado por CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A.). Comparando el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1997 con el finalizado el 31 de diciembre de 1996 las ventas aumentaron como consecuencia de un incremento en la generación propia, de una posición neta de venta al mercado spot y un aumento de los ingresos por potencia basado en la mayor disponibilidad de todas las unidades. La utilidad bruta se incrementó como consecuencia de una mayor eficiencia de las unidades de generación y el uso de combustibles de menor costo. Los gastos de comercialización aumentaron debido a un ajuste retroactivo dispuesto por CAMMESA sobre el costo del transporte de energía.

En el mes de octubre de 1997 la Sociedad recurrió la Resolución 713/97 del ENRE en la que se aprobó el precio del contrato con EDELAP ya que en el mismo el ENRE pretendía modificar el contrato que vinculaba a la Sociedad requiriendo que se realizara un ajuste retroactivo de la tarifa, dependiendo del precio del gas efectivamente consumido.

Datos estadísticos:
 

En Gwh 
1997
1996
1995
1994
1993
Energía producida neta 
2.466
2.319
1.193
3.086
304
Energía comprada 
1.123
994
2.113
536
563
Energía vendida 
3.589
3.313
3.306
3.393
2.124
Liquidez 
0,84
0,80
0,81
0,36
0,52
Endeudamiento 
0,96
1,26
1,35
1,65
1,62
Rentabilidad 
18,8%
8,0%
4,9%
7,0%
(5,0%)

 

Comparando el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1998 con el finalizado el 31 de diciembre de 1997 las ventas disminuyeron como consecuencia de una menor generación propia, fundamentalmente por la salida de servicio de la unidad N°. 5 durante seis semanas de los meses de octubre, noviembre y diciembre. La utilidad bruta se incrementó como consecuencia de una mayor eficiencia de las unidades de generación y el uso de combustibles de menor costo. Los gastos de comercialización se mantuvieron en su mismo nivel total, cambiando la composición con una disminución de los gastos de CAMMESA y un aumento de la previsión por créditos incobrables.

Los gastos de operación y mantenimiento disminuyeron por el buen desempeño de las unidades y del personal que las operó. Los gastos de administración se mantuvieron en el nivel de eficiencia de gestión alcanzado en ejercicios anteriores. La pérdida por resultados financieros disminuyó debido a la reducción de las tasas de interés lograda a través del préstamo sindicado obtenido durante mayo de 1998, a la cancelación anticipada del préstamo de los accionistas y a la disminución del pasivo financiero de corto plazo.

Datos estadísticos:
 

En Gwh 
1998
1997
1996
1995
1994
Energía producida neta 
2.005
2.466
2.319
1.193
3.086
Energía comprada 
1.339
1.123
994
2.113
536
Energía vendida 
3.452
3.589
3.313
3.306
3.393

 

Indices:
 

Liquidez 
0,62
0,84
0,80
0,81
0,36
Endeudamiento 
0,79
0,96
1,26
1,35
1,65
Rentabilidad 
21,7%
18,1%
8,0%
4,9%
7,0%

 

Comparando el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 1999 con el finalizado el 31 de diciembre de 1998, las ventas se redujeron como consecuencia de la caída en los precios del Mercado Eléctrico Mayorista, efecto que fue parcialmente compensado por un mayor esfuerzo de ventas realizado por la Compañía. La utilidad bruta disminuyó, además, como consecuencia del incremento estacional del gas y la mayor participación del carbón nacional en el mix de generación, consecuencia del incremento en las entregas efectuadas por Yacimientos Carboníferos Río Turbio S.A. durante el ejercicio.

Los gastos ordinarios disminuyeron significativamente como consecuencia de la implementación de un plan de reducción de gastos fijos, la disminución de los gastos de CAMMESA y los menores cargos registrados por quebrantos originados en créditos incobrables y juicios.

Datos estadísticos:
 

En Gwh 
1999
1998
1997
1996
1995
Energía producida neta 
2.250
2.005
2.466
2.319
1.193
Energía comprada 
994
1.339
1.123
994
2.113
Energía vendida 
3.245
3.452
3.589
3.313
3.306

 

Indices:
 

Liquidez 
0,53
0,62
0,84
0,80
0,81
Endeudamiento 
0,56
0,79
0,96
1,26
1,35
Rentabilidad 
12,19%
12,64%
14,92%
8,0%
4,9%

 

Fuente: Memorias y Balances de Central Térmica San Nicolás S.A. (1993/1998).